(1446-(1458-返点))÷1446=31% 你计算一下返点金额

销售一批商品,原进价是1458元,销售价是2450元,现在按5.9折打折销售,销售金额是1446元,打折商品供货商需按售出价折扣返点给我们,想问下需要按多少个点返给我们,才能保证销售毛利率达到31%呢?该怎样计算呢?可以详细解答下吗?
销售一批商品,原进价是1458元,销售价是2450元,现在按5.9折打折销售,销售金额是1446元,打折商品供货商需按售出价折扣返点给我们,想问下需要按多少个点返给我们,才能保证销售毛利率达到31%呢?该怎样计算呢?可以详细解答下计算过程吗?
供应商给多少返点率给我们怎么算?比如原价10块东西,进货价7块,毛利率是30%,现在打折销售,打五折,供货商给折后价的多少返点比率,才能仍是毛利率30%,折后不足进货价的首先要扣补给我们的,就是现在打五折是卖5元,不足进货7元,这2元差额要补给我们,然后从售价5元返点比率几个点要给我们让毛利率达到30%
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
)位于市区的某生产企业为增值税-般纳税人,2022年11月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物.价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元、折扣额40万元;由于客户回款及时,又给予1%的折扣。(2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货。(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款26.4万元。(4)取得非保本理财产品的投资收益30万元。(5)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.52(6)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额78万元,已支付货款并已验收入库。要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题。(1)计算业务(1)的销项税额;(2)计算业务(2)的销项税额;(3)计算业务(3)的销项税额;(4)判断业务(4)是否需要缴纳增值税,并说明理由;(5)判断业务(5)能否抵扣进项税额,
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。