你好,同学,你可以把两期的都截图一下吗,根据你的描述,不太正常啊。
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
您好老师,请问这个月申请了期末增值税增量留底退税,是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗?做账也是4月份做吗
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师,4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元,5月份报4月的税时,已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税,但是主表上13行上期留底税额依然有50000,这样对吗?
老师您好!我4月份红冲了一张6%的发票,税额是49.81元,我在做5月份做账才发现,我的增值税申报表的留底税是20586.49元我财务软件上留底税是20636.3元。刚好差了49.81元。我在4月份做了红冲的凭证,
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,这个图片我发不出去
老师,你可以看到图片吗?
可以看到,真的如你的图片描述,你要问一下电子税务局客服。不正确啊
就是感觉有问题,不知道哪里?
这个是3月份的
你问下电子税务局客服吧,他们周六不休息
电子税务局客服在哪里找联系方式呢?
如果4月份,附表都做了进项税额转出,主表也转出了,5月份的所属期申报,不应有期初留抵税额的、
你们是哪个省的,在电子税务局第一页界面上 、
对呀,我也是这样想的,附表二和主表都转出了
云南省的
你登录上去的第一个界面
截个图发过来,第一页
老师,正常的我5月份销项减进项后要交1890元的税对吗?
我们这儿就是拨打下边的运维电话
24小时都有人值班,航天金穗的
是的,正常你们是应该交1890.39
4月末的进项税也退了是吧。
以后少认证一些,别退税了,很麻烦
4月5月的都退了
嗯嗯,我明白了
那可能是系统问题,明天白天试试
或者退出,再登录试试
我明天问问客服吧,谢谢老师
好的,明天把情况给他们说一下,他们会处理的。