你好,同学,你可以把两期的都截图一下吗,根据你的描述,不太正常啊。

老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
您好老师,请问这个月申请了期末增值税增量留底退税,是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗?做账也是4月份做吗
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师,4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元,5月份报4月的税时,已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税,但是主表上13行上期留底税额依然有50000,这样对吗?
老师您好!我4月份红冲了一张6%的发票,税额是49.81元,我在做5月份做账才发现,我的增值税申报表的留底税是20586.49元我财务软件上留底税是20636.3元。刚好差了49.81元。我在4月份做了红冲的凭证,
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
老师,这个图片我发不出去
老师,你可以看到图片吗?
可以看到,真的如你的图片描述,你要问一下电子税务局客服。不正确啊
就是感觉有问题,不知道哪里?
这个是3月份的
你问下电子税务局客服吧,他们周六不休息
电子税务局客服在哪里找联系方式呢?
如果4月份,附表都做了进项税额转出,主表也转出了,5月份的所属期申报,不应有期初留抵税额的、
你们是哪个省的,在电子税务局第一页界面上 、
对呀,我也是这样想的,附表二和主表都转出了
云南省的
你登录上去的第一个界面
截个图发过来,第一页
老师,正常的我5月份销项减进项后要交1890元的税对吗?
我们这儿就是拨打下边的运维电话
24小时都有人值班,航天金穗的
是的,正常你们是应该交1890.39
4月末的进项税也退了是吧。
以后少认证一些,别退税了,很麻烦
4月5月的都退了
嗯嗯,我明白了
那可能是系统问题,明天白天试试
或者退出,再登录试试
我明天问问客服吧,谢谢老师
好的,明天把情况给他们说一下,他们会处理的。