你好,同学,你可以把两期的都截图一下吗,根据你的描述,不太正常啊。

老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
您好老师,请问这个月申请了期末增值税增量留底退税,是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗?做账也是4月份做吗
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师,4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元,5月份报4月的税时,已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税,但是主表上13行上期留底税额依然有50000,这样对吗?
老师您好!我4月份红冲了一张6%的发票,税额是49.81元,我在做5月份做账才发现,我的增值税申报表的留底税是20586.49元我财务软件上留底税是20636.3元。刚好差了49.81元。我在4月份做了红冲的凭证,
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
老师,这个图片我发不出去
老师,你可以看到图片吗?
可以看到,真的如你的图片描述,你要问一下电子税务局客服。不正确啊
就是感觉有问题,不知道哪里?
这个是3月份的
你问下电子税务局客服吧,他们周六不休息
电子税务局客服在哪里找联系方式呢?
如果4月份,附表都做了进项税额转出,主表也转出了,5月份的所属期申报,不应有期初留抵税额的、
你们是哪个省的,在电子税务局第一页界面上 、
对呀,我也是这样想的,附表二和主表都转出了
云南省的
你登录上去的第一个界面
截个图发过来,第一页
老师,正常的我5月份销项减进项后要交1890元的税对吗?
我们这儿就是拨打下边的运维电话
24小时都有人值班,航天金穗的
是的,正常你们是应该交1890.39
4月末的进项税也退了是吧。
以后少认证一些,别退税了,很麻烦
4月5月的都退了
嗯嗯,我明白了
那可能是系统问题,明天白天试试
或者退出,再登录试试
我明天问问客服吧,谢谢老师
好的,明天把情况给他们说一下,他们会处理的。