您好,这个是不可以的,不一个业务的

请问老师,单位为高新科技企业,技术服务费可以加计扣除吗
只有高新技术企业可以进行研发费加计扣除吗?不是高新技术企业可以吗?
高新技术企业摊销的办公室水电费可以加计扣除吗?
高新技术企业进项税,可以加计扣除抵扣销项税吗?
老师,公司是科小不是高新技术企业研发费用可以加计扣除吗?
请问老师,个体户申报工商年报里面的资金数额填哪里的数
住宿行业,携程收入要全额做账吗?借:银行存款,借:销售费用,贷:主营业务收入全额吗?贷应交税费,这样做吗
退个税的手续费怎么做账
请问老师 在网上购买预付卡 京东超市卡 取得普通发票 如何入账 会计分录怎么写
老师,非独生子女赡养老人,其中一个子女填了平均分摊1500,还有一个子女填不上了,是怎么回事,老师您知道吗?
老师就是23年有个跨区域涉税事项没有缴纳印花税 那现在税务局查出让缴纳印花税 那么是在跨区域登录进去缴纳还是在我们正常公司税务局进去 缴纳印花税呢
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
不能算直接投入费用吗
不能,这个是不一样的
研发费用加计扣除其他费用限额是怎么计算的?
那个是不能超过全部的10%的
(意思是前面五项+其他费用)*10%吗还是前面五项不包括其他费用的10%?
数前面五项不包括其他费用的10%
我看企业所得税汇算清缴上面写的其他费用限额的公式是=(3+7+16+19+23)行*10%/(1-10%)这个以哪个为准呢
以企业所得税为准,因为这个其他费用其实很多情况都没有
嗯,我看很多说法是和你前面说的一样
好的,只要理解了就行哈。