日常做账不能加计摊销,只是申报税的时候加计扣除

形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。这句话是怎么理解呢?比如我本年发生的无形资产摊销额为1万,那我在年底加计扣除时可以用1万*175%得出的金额去加计扣除吗
老师,外购用于研发的无形资产可以选择按照无形资产成本的175%摊销吗?还是说只有所有研发达到预定状态形成新的无形资产后才可以进行无形资产成本的175%摊销呢?
请问老师,无形资产在研究阶段未形成无形资产时,可以加计扣除75%,形成了之后按照175%进行税前摊销。如果我上一个会计年度里未行成无形资产,已经加计扣除了,那么我下一个年度里形成了无形资产,这个税前摊销怎么算,是需要把过去的一起算吗?
老师,研发支出形成资本化后,转到无形资产了,无形资产摊销后,摊销的这个金额要怎么记分录,可以175加计扣除吗
企业自行研发的无形资产费用化支出60000,资本化支出80000,企业自行研发无形资产发生的费用支出,税法允许按175%抵扣,无形资产可按资本化支出的175%摊销。请问每个月怎么计算摊销,摊销的会计分录怎么写
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
这个是那部分可以加计扣除,研发支出不是有资本化支出还有费用化支出,现在扣除比例又是多少
费用化支出加计扣除,资本化支出在研发完毕后加计摊销
1比例是多少 2摊销什么意思,怎么扣除
1比例是多少175%呀, 2.就是在申报系统里边加计75%
我说研发完毕加计摊销怎么摊销
就是在申报的是系统里边加计75%,不是会计做账的
我知道不会做账,你说摊销我以为要按期摊销,所以21年以前无论费用化支出,还是转入无形资产的,都是按175加计扣除是吧
是的,就是那个意思的呀