你好,这样的无形资产摊销,具体是用于什么方面呢?
请教一下,我公司2019年11月至2020年4月研发了一个APP,所发生支出我全部资本化形成无形资产了,那APP后面的升级优化,以及研发人员工资还可以计入研发费用资本化吗?再转到无形资产中,要和之前的无形资产分开摊销吗?
开发阶段形成的无形资产,借,无形资产,贷研发支出资本化支出,然后借,管理费用,无形资产摊销,贷,累计摊销,这个借方管理费用利润表里哪里体现
老师请问一下,自主完成的研发项目,将资本化的研发费用结转到无形资产。无形资产在摊销的时候可以计入管理费用中的研究费用中么
你好,请问研发支出-资本化后转入无形资产,这样的无形资产后面可以摊销到管理费用-研发费用吗
求助~请问,研发支出-费用化支出在月末结转到管理费用后,当无形资产可以使用时需要再从管理费用转入无形资产里么?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
继续用于研发是可以这样分摊是吗
不是用于研发的话就分摊到其他费用里面
你好,如果是无形资产的摊销,继续用于无形资产的研发,分录是 借:研发支出,贷:累计摊销
好的,谢谢老师啦
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。