您好,需要通过应付职工薪酬福利费科目过度

老师,您好,请问需进项转出的税额分录应借:管理费用福利 贷:应交税费进项转出,但之前的需要转出的进项税科目还有余额,就在那放着不管么
老师 一般纳税人通信科技行业收到5月份进项专票 商品2000元税额113.21 不含税1886.79 要进项转出吗 分录 借:管理费用/福利费 1886.79 借 应交税金/进项113.21 贷:现金2000 借管理费用/福利费 贷应交税金/进项税额转出 对吗 老师
老师 福利费发票已认证 福利费94.34税额5.66 福利分录借 管理费用/福利费94.34 借:应交税金/进项5.66 贷:现金、借:应付工资/福利费94.34 贷:应付工资/福利费94.34 借:应交税金/进项 -5.66 借:应交税金/进项税额转出5.66 是否正确
赠送给员工个人的电脑,算福利哈? 收到的专票,进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶(1000+130) 能这样做账吗: 借:管理费用-福利费1130 贷:银行存款1130 借:应交税费-应交增值税-进项130 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出130
老师进项税额转出的分录怎么做的?是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
老师列下 分录
您好,借成本费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷相关科目
应付工资下面还要设二级科目 福利费 吗
老师 拿到的那张食品的进项专票 已认证了 直接价税合计做分录可以吗 还是只能进项税额转出?
您好,是需要设置的
您好,最好是先认证后转出