您好 借:管理费用 94.34%2B5.66=100 借:应交税费-应交增值税-进项税额 5.66 贷:应付职工薪酬 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 5.66 这样处理就好了
老师,请问福利费进项税发票认证转出的分录,这样对吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税 再借,应交税费-进项税 贷,应交税费-进项税转出 最后,借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
老师你好,福利费有进项税额且发票已认证,借管理费用-福利费669.72,应交税费-增(进)60.28贷其他应付款669.72,应交税费(进项税额转出)60.28这样做正确吗?
老师 福利费发票已认证 福利费94.34税额5.66 福利分录借 管理费用/福利费94.34 借:应交税金/进项5.66 贷:现金、借:应付工资/福利费94.34 贷:应付工资/福利费94.34 借:应交税金/进项 -5.66 借:应交税金/进项税额转出5.66 是否正确
用于职工福利的专票,付款时借:应付职工薪酬-职工福利费-非货币性福利费,贷:银存; 收票时,借:管理费用-用工费用-非货币福利费,应交税费-待认证进项税额 贷:应付职工薪酬-;。 月底,借:待处理财产损溢-待认证进项税额重分类,贷:应交税费-待认证进项税,这样做对不对
借:管理费用——福利费 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款) 福利费这么写是对的吗
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
金融资产账面价值,账面净值,账面余额,怎么区分