你好 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-医疗保险

你好老师,企业承担的医疗保险,如何做会计分录呢
你好老师,支付养老医疗失业保险的会计分录怎么做呢。
你好老师计提单位承担和个人承担的养老医疗失业保险会计分录怎么做谢谢。
老师您好,企业缴纳社保,医疗保险工伤险和大额医疗险的会计分录怎么做呀
老师你好,每个月计提医疗保险费的会计分录应该怎么做
老师你好,对方给我们开一张银行承兑汇票,我们作为接收方是否银行也需要开通银行承兑汇票功能才能接收票呢
老师,旺店通erp(电商专用的erp)抓取电商平台收入的逻辑是卖家商家实际收到的钱(包含平台付的优惠券)还是买家实际支付的钱(不包含平台付的优惠券)?
生育津贴和营养费应该怎么入账,打给个人备注生育津贴吗?
董老师 在线吗?想咨询您。
送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
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老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
老师我之前看到有一个其他应付款是怎么回事
老师就是这个图片我不懂他的
你好,那不是计提,那是个人部分。
老师,那个人部分是不需要计提的吗?
你好,是的,个人部分是不需要计提的。
老师那个人部分实际支付的时候要怎么做这个分录尼?
你好 借 应付职工薪酬 其他应付款 贷 银行存款
老师,个人部分不应该是先是公司垫缴,不是计入其他应收款吗?
你好,计入其他应付款和其他应收款都是可以的,其他应付款的借方就是表示其他应收款的。
噢噢噢噢,好的,谢谢老师,老师我有点好奇就是社保难道不属于这个应付职工薪酬吗?老师我刚刚发给你的题目他就是要扣除医疗保险和工费经费剩下的才算应付职工薪酬
老师我看错了,你不用回了我明白了,谢谢老师
不客气,祝工作顺利哦!