你好 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-医疗保险
你好老师,企业承担的医疗保险,如何做会计分录呢
你好老师,支付养老医疗失业保险的会计分录怎么做呢。
你好老师计提单位承担和个人承担的养老医疗失业保险会计分录怎么做谢谢。
老师您好,企业缴纳社保,医疗保险工伤险和大额医疗险的会计分录怎么做呀
老师你好,每个月计提医疗保险费的会计分录应该怎么做
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师我之前看到有一个其他应付款是怎么回事
老师就是这个图片我不懂他的
你好,那不是计提,那是个人部分。
老师,那个人部分是不需要计提的吗?
你好,是的,个人部分是不需要计提的。
老师那个人部分实际支付的时候要怎么做这个分录尼?
你好 借 应付职工薪酬 其他应付款 贷 银行存款
老师,个人部分不应该是先是公司垫缴,不是计入其他应收款吗?
你好,计入其他应付款和其他应收款都是可以的,其他应付款的借方就是表示其他应收款的。
噢噢噢噢,好的,谢谢老师,老师我有点好奇就是社保难道不属于这个应付职工薪酬吗?老师我刚刚发给你的题目他就是要扣除医疗保险和工费经费剩下的才算应付职工薪酬
老师我看错了,你不用回了我明白了,谢谢老师
不客气,祝工作顺利哦!