借管理费用 销售费用 应交税费-应交增值税(进) 贷银行存款
12月7日,购买办公用品花费¥800,其中场部管理部门¥500。车间管理部门¥150销售部门¥150以现金支付。怎么写分录
为各车间购买办公用品,现金付款,各车间部门直接领用,办公费3390元,生产车间1800,专销售机构500,企业管理部门700元,合计3000元,怎么写会计分录
以现金2373元购买办公用品,并分发各有关部门。运输车间140供汽车间150铸造车间400金工车间300装配车间290行政管理部门600销售部门220增值税273求分录
购买办公用品,有专用发票,告诉了你管理部门车间销售部门负担的金额,这个分录怎么做
2、用转帐支票购买办公用品一-批,价款600元,增值税专用发票显示增值税税率13%,管理部门门负担300元,车间负担100元,销售部门负担200元。会计分录
我是在钢铁厂工作了7-8年了,22年上了个全日制大专,今年刚毕业,可以报名中级注册安全工程师吗?
老师4月28号做的税务登记,6月份没有营业额,但是有购买固定资产,那6月的经营所得怎么报,直接0申报吗
老师这种退票费可以税前扣除吗?
公司主动辞退职工,怎么算补偿工资,对应文件及条数是什么
我公司上个月外购产品银行存款支付给供应商5万元,将产品卖给多家客户,其中只给一家客户开了发票2万元,并收回货款2万,其他都未开票未收回款项,如何写分录?谢谢老师解答
老师,工会经费我们只是从2季度开始交的,只交了一部分,没有按照工资总额算,这个也没有在个税里面申报没有通过应付职工薪酬科目核算,,这个季度里面的应付职工薪酬怎么填,工会经费可以不往里面算吗?加进去的话和个税系统里面数据又不一致了
股权变更文书在哪里下载
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账做分录呢
老师,我们房地产开发企业,九月份开发票800万,报表上冲减之前的未开票收入,然后又申报了600万的未开票收入,差额填在未开票收入里面后收入是负数。我的问题是,九月份申报水利和印花税按本月申报的未开票收入金额做基数吗?
公户之前空着没用,9月走了一百万左右的账,票还没进来我是不是应该做点工资,一个人的够不