同学,你好 借:管理费用-办公费300 销售费用-办公费200 制造费用-办公费100 应交税费-应交增值税(进)78 贷:银行存款678
编制会计分录1,以银行存款支付行政管理部门办公费1600元。2.预提应由本月负担的短期借款利息600元。3.计提本月固定资产折旧费,其中车间折旧费用8000元,行政管理部门折旧费用4600元。4.购买一台不需要安装的设备,购买价款为16000元,增值税税率13%,价税款尚未支付。5.将本月制造费用共计14600元在A、B两种产品之间分配,A产品分配5600元,B产品分配9000元。
2、用转帐支票购买办公用品一-批,价款600元,增值税专用发票显示增值税税率13%,管理部门门负担300元,车间负担100元,销售部门负担200元。会计分录
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元需要两个问题的分录
5、本月购买办公用品,取得增值税专用发票,发票注明价款10000元,税款130元,银行存款支付。部门金额生产车间3000元销售部门3000元管理部门4000元6、支付本月电费,取得增值税专用发票,发票注明价款60000元,税款780元,银行存款支付。部门金额生产车间40000元销售部门10000元管理部门10000元
小规模纳税人,我们视频号上卖吉他,平台会扣技术服务费,会给我们开发票,怎么做分录,开了发票可以作为我们汇算清缴缺的进货发票吗?
老师 我们给员工的工伤赔偿款52000 已经支付了38000给员工了 我们有保险,但是保险可能佩服金额没有52000这么多 现在保险那边具体金额我不还不清楚 这个要怎么做账
年度企业所得税申报表中工会经费支出填哪个数据
老师,所得税汇算时,发现4季度的资产负债表应交税费填错了,资产总额是对的,要不要对四季度进行修改呢?谢谢老师
企业所得税汇算清缴后有退税,小企业会计准则需要调2024年的报表吗?
公司2024年银行利息收入10万,入账科目:借:财务费用-利息收入-10万。银行手续费支出1万,入账科目:借:财务费用-利息支出1万; 同时从其他公司借款,支付利息400万(没有发票),入账科目:借方:财务费用-利息支出400万, 以上三笔费用汇算清缴填到表里哪一行,怎么填
处罝无形资产当月不摊,那要等到什么时间摊??
老师你好,我正在报一家企业的企业所得税年报,年报的主表数据是自动出来的,去年我们企业第三季度我报了数,第四季度0,年报出来的就是第三季度的数据,对吗
固定资产没有发票,2024年12月份入账,2025年1月份开始这就,汇算清缴,需要调增么?
权益法下,赚了计入“营业外收入”,那么亏了计哪个科目呢?