行政部的网管报销一批电脑配件费用,加起来是一万多块钱, 入办公费用。

老师,我们因为是生产制造业,车间会有很多需要使用的小零件,小机器,价值都不算大。最贵的也就几千块钱,也不到一万。针对这些东西,我直接采用一次摊销的方式,买回来之后放制造费用—低值易耗品,这样子操作有没有问题啊?
老师您好!我公司施工企业,单位设备价值在200万左右,使用过程中购买的修理配件款,有几千元到几万元不等。这些修理费的发票我是直接计入管理费用-修理费?还是需要先计入低值易耗品后再领用呢?这些配件都是一次性使用的
行政部的网管报销一批电脑配件费用,加起来是一万多块钱,我入办公费用还是低值易耗品
2011年11月5日甲公司拨付B材料委托乙公司加工包装箱,B材料的计划成本10000元,节约差异200元,另以存款向运输公司支付运费300元,取得专用发票11月10日,包装箱加工完毕,乙公司通知甲公司提货并支付加工费1000元,增值税130元,款项以存款支付11月15日,上述包装箱加工完毕收回入库,企业用银行存款支付运杂费500元,包装箱按计划成本12000元入库13月10日,车间领用工具一批,实际成本500元,报废工具一批,收回残料价值20元,残料入库。合安公司发出低值易耗品一批,价值30000元,其中生产车间领用低值易耗品20000元,行政管理部门领用低值易耗品10000元,报废时残值3000元(分两次摊销)。会计分录
2011年11月5日甲公司拨付B材料委托乙公司加工包装箱,B材料的计划成本10000元,节约差异200元,另以存款向运输公司支付运费300元,取得专用发票11月10日,包装箱加工完毕,乙公司通知甲公司提货并支付加工费1000元,增值税130元,款项以存款支付11月15日,上述包装箱加工完毕收回入库,企业用银行存款支付运杂费500元,包装箱按计划成本12000元入库13月10日,车间领用工具一批,实际成本500元,报废工具一批,收回残料价值20元,残料入库。合安公司发出低值易耗品一批,价值30000元,其中生产车间领用低值易耗品20000元,行政管理部门领用低值易耗品10000元,报废时残值3000元(分两次摊销)。会计分录
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)