您好 借:在建工程 1000%2B6%2B4=1010 借:应交税费-应交增值税-进项税额 130 贷:银行粗口 1010%2B130=1140 借:在建工程120 贷:原材料 100 贷:应付职工薪酬 10 贷:银行存款 10 借:固定资产1130 贷:在建工程 1010%2B120=1130

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%。2×21年1月12日购入一条需要安装的生产线,增值税专用发票注明的价款为6 000万元,增值税税额为780万元。该生产线安装期间,领用外购原材料一批,成本为30万元,对应的增值税进项税额为3.9万元,领用自产产品一批,成本为200万元,市场价格为400万元,发生安装人员薪酬等费用等20万元,假定该生产线达到预定可使用状态,其入账价值为( ) 万元。
2.甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。资料一:2020年4月甲公司购入设备安装某生产线。该设备购买价格为1000万元,增值税税额为130万元,支付保险费6万元,支付运杂费4万元。资料二:该生产线安装期间,领用生产用原材料的实际成本为100万元,发生安装工人薪酬10万元。此外为达到正常运转发生测试费7万元,外聘专业人员服务费3万元,均以银行存款支付。资料三:2020年6月该生产线已达到预定可使用状态。要求根据上述资料编制相关会计分录
30、单选(6-3)(*)甲公司为增值税一般纳税人,本年年初开始安装一条生产线,购入各种设备成本为200万元,增值税金额为26万元,以银行存款支付安装费用10万元。安装完工后,对生产线进行负荷联合试车耗用原材料5万元,该原材料增值税为0.65万元,发生人工费1万元;试车生产的产成品已完工,但尚未对外出售,预计售价为8万元。年末生产线达到预定可使用状态,不考虑其他因素,该固定资产的初始入账金额为((1分)A234.65万元B234万元C208万元D218万元
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,发生固定资产业务如下: 资料一:2020年4月甲公司购入设备,安装某生产线。该设备购买价格为1000 万元,增值税税额为130万元,支付保险费6万元,运杂费4万元。 资料二:该生产线安装期间,领用生产用原材料的实际成本为100万元,发生安装工人薪酬10万元。此外为达到正常运转发生测试费7万元,外聘专业人员服务费3万元,均以银行存款支付。 资料三:2020年6月该生产线已达到预定可使用状态。 要求:根据上述资料编制相应的会计分录____。
5、南方公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%。2020年至2022年与固定资产、投资性房地产有关的业务资料如下: (1)2020年6月6日,购入一条需要安装的生产线,取得的增值税专用发票上注明的生产线价款为3000万元,增值税额为390万元,发生保险费15万元,款项均以银行存款支付:生产线己投入安装。 (2)2020年6月16日,安装领用生产用原材料实际成本和计税价格均为30万元,发生安装工人工资15 万元。该原材料未计提存货跌价准备。 (3)2020年6月29日,该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,该生产线预计使用年限为10年,预计净残值为60万元,采用直线法计提折旧 (4)2020年12月 31日,公司在对该生产线进行检查时发现其已经发生减值。该生产线可收回金额为2880 万元,计提减值准备后,预计该生产线尚可使用年限为9年,预计净残值为45万元。采用直线法计提折旧。 (5)2022年6月20日,将生产线出售给H公司,价款为2600万元,增值税为338万元,款项已收存银行。以银行存款支付清理费用30万、增值税3.9万元。 (6)与K公司签订租赁协议,将南方公司开发的一栋写字楼出租给K公司使用,租赁期开始日为2022年6月25日。当日,该写字楼的账面余额35000万元,未计提存货跌价准备,其公允价值为37000万元。南方公司采用公允价值模式计量。 要求:(1)编制购入、安装生产线的会计分录。(2)编制生产线达到预定可使用状态的会计分录。(3)计算 2020年度生产线计提的折旧额,并编制会计分录。(4)计算2020年12月31日该生产线应计提的固定资产减值准备金额,并编制相应的会计分录。(5)计算20212022该生线出售前计提的折旧额。(6)编制处置生产线的会计分录。(7)编制出租写字楼的会计分录。(凡要求计算的项目,均须列出计算过程。答案中的金额单位用万元表示)分值:18
老师,房屋租赁费的发票税收分类编码换了吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师稿酬所得怎么申报个税
老师,建筑服务劳务费,是修理地坪漆项目。请问开建筑服务*劳务费可以吗?税收分类编码选的是建筑服务*其他建筑服务*劳务费
你好 以前年度的预收可以转营业外收入吗
现在就业形势怎么样,财务工作好找吗?
老师您好,公司是教育培训咨询的,开进来一张咨询费但是对方是健康管理中心的,这是成本发票还是费用发票
老师,现在河北这边还允许一个地址多个营业执照吗?
建筑单位,跨省业务,企业所得税必须缴纳吗?
请问,委托开发合同中,既包含研发、工艺设计、技术成果交付,也包含样机的交付,这样是可以全额按6%的税率吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师中彩票收入,个人所得税计入什么所得