(1)计算事项(1)中甲公司的销项税额1320/1.09*0.09=108.99 借银行存款1320 贷固定资产清理1211.01 应交税费应交增值税销项税108.99
老师,我想咨询一下,个税那个奖金单独核算的那个,我做筹划的话,就是比如说每月发1万块钱工资,我年度3万发奖金。那我每个月正常发工资,那我单独拿那3万块钱来做奖金的话,那个账务是怎么处理的?平时那我是每个月发。还是不要年度一次性发呀,
自己生产的汽车,用于办公,增值税视同销售吗?
你好,请问下研发费用记在管理费用二级科目,申报三季度企业所得税时,管理费用包括研发费用吗?还是要剔除
老师,小规模开了专票和普票,怎么交税的呢?
老师,做餐饮的,出去农批购买菜,发生的停车费用,应该进什么科目,明细做什么呢?
老师,A公司是B公司的股东,然后,A公司在公账上支付B公司在建的物资用款。开发票应该开给A还是B呢
现在这个公司要转让了,开了一家新公司 原来的固定资产没有搬到新公司用 账务上还有固定资产 但实际固定资产没有搬走要怎么处理
公司收到二手车市场开的票,未得普票改怎么样做账,票上的金额是含税还是不含税价
甲方公司给乙方公司贷付工资…乙方需要给甲方开票..后期这个怎么报税
老师,这个月季报里面应付职工薪酬,是不是计入成本费用的金额,要和个税一致
(2)计算事项(2)中甲公司的销项税额 400*0.2*0.13+200*0.1*0.13=13
借银行存款113 贷主营业务收入80 其他业务收入20 应交税费应交增值税销项税13
3)计算事项(3)中甲公司准予抵扣的进项税额并写30*0.13+3*0.09=4.17
借库存商品33 应交税费应交增值税进项税额4.17 贷银行存款37.17