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老师,应交税费简易计税贷方负数应该怎么平?

2022-06-20 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-20 08:46

你好,你们单位多交了税款吗?

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快账用户2504 追问 2022-06-20 08:48

应该没有,我是接的之前会计的账,应该是有记错的,但是现在不太好找错

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齐红老师 解答 2022-06-20 08:54

那你看一下应交税费简易计税,有没有代发?他当时做收入的收入价税分开了吗?

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齐红老师 解答 2022-06-20 08:54

有没有贷方 刚才打错。

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快账用户2504 追问 2022-06-20 09:02

分开了,但是有错误的,比如一般计税的记到了简易计税,简易计税的又记到了一般计税!我把发现的做了更正,最后还差了贷方负数2000左右,因为更早前期的没有电子账,所以

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齐红老师 解答 2022-06-20 09:04

借营业外支出,贷应交税费简易计税

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快账用户2504 追问 2022-06-20 10:15

老师,我又填了一下,最后是简易计税贷方余额2000转出未交增值税借方负数5000

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齐红老师 解答 2022-06-20 10:17

你看下转出未交增值税是一般计税的,是不是需要交的税款?

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快账用户2504 追问 2022-06-20 10:20

我查了电子税务局报表,一般计税一直都是进项多,每月都有进项留底!每月所交的增值税税款都是简易计税的

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齐红老师 解答 2022-06-20 10:24

那你最好查一下,你这样的话,你转出未交增值税也得调整转出未交增值税,如果有留底的话,应该是在借方有余额,你看一下你的未交增值税有余额吗。

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快账用户2504 追问 2022-06-20 10:41

因为不太好查,太多了,账又不全!老板让我从现在开始记,以前的账我能不查吗?把余额结转到一个科目,比如以前账务数据什么的,可以吗老师

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齐红老师 解答 2022-06-20 10:43

抛结转到营业外收支里面的。

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齐红老师 解答 2022-06-20 10:43

或者是在利润分配未分配利润。

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快账用户2504 追问 2022-06-20 17:37

郭老师,我们上月税务报表报了无票收入,这个月又冲了,税局让写一个情况说明,应该怎么写?您那边有模板吗?老师

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齐红老师 解答 2022-06-20 17:38

什么原因需要写情况说明?是因为多了无票收入,然后又填写了无票收入负数吗?

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快账用户2504 追问 2022-06-20 17:43

是的老师,上月填了无票收入,这月填了无票收入负数!正真原因是为了抵掉进项留底,专管员同意的

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齐红老师 解答 2022-06-20 17:45

你好 某某时间确认xx业务无票收入xx金额 次月开了发票,某某金额红冲无票收入某某金额

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你好,你们单位多交了税款吗?
2022-06-20
第一个对的,是的,是这么做的。第二个,如果你收到的是专票,在勾选平台里面选择不抵扣勾选就可以了。
2024-03-07
同学你好 你们这个收到进项发票要转出到成本
2024-03-07
您好 因为销售商品砼是简易计税 不用销项税科目 直接计入应交税费-简易计税
2024-07-03
您好,这个代表这个税还没有交
2025-01-10
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