你好,请问你想问的问题具体是?
1.从银行取得一年期借款600000元存入银行 2.接受投资人投入的房产一处,评估作价800000元投入使用 3.收回某单位所欠本企业货款70000元存入银行 4.用银行存款支付广告费3700元 5.从银行提取现金10000元,准备发放工资 6.结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资8000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资1000元 7.提取应由本月负担的本月初借款利息375元 8.用转账支票购买办公用品300元 9.根据材料发出汇总表分配材料费用,其中:生产产品耗用24120元,车间一般耗用4000元,行政部门一般耗用2000元 10.预付C产品货款50000元存入银行 11. 提取月固定资产折旧,生产车间计提1万元,管理部门计提7500元 12.销售a产品1000件,每件销售300元,增值税为51,000元,款项尚未收到 13.董事局张某出差预借差旅费1000元,以现金支付 14.向银行借入6个月的款项10万元,三年期款项60万元,收到银行收款通知 15.用资本公积3万元转增资本 16.结转已销a产品成本312500元 17.月末计算本月应交城市维护建设税2500
4.本月生产领用B材料100千克,材料成本为1500000元。5.分配本月工资,其中:A产品生产工人工资1000元,车间管理人员工资900元厂部管理人员工资120000元。6.计算本月固定资产折旧,其中车间折旧费30000元,厂部折旧费2000元。7.用现金5000元支付厂部办公用品费;.用银行存款6000元支付罚款支出。,8.清查现金发现现金短款2000元,无法查明原因。做批准前、批准后的会计处理。9.本月销售甲产品800件,每件售价250元,货款200000元,增值税税率为13%,货款尚未收到;并结转本月已销商品成本100000元。10.月末结转本月实现的各项收入,其中产品销售收入200000元,营业外收入60000元。
本月共发出材料50万元,其中生产产品耗用材料44万元,企业管理部门耗用材料1万元,车间一般性耗费材料3万元,销售部门耗用材料2万元。。11.本月应付职工工资情况如下:产品生产工人工资10万元,车间管理人员工资2万元;企业行政管理人员工资20万元,销售部门人员工资15万元。12.以银行存款支付本月车间保险费2万元·。13.计提本月固定资产折旧,由车间负报的折旧费5万元,由行政管理部门负担的折日患2万元,由销售部门负报的折旧费1万元。14.结转本月车间发生的制造费用。。15.解设月初没有在产品,本月投产产品全部完工,结转已完工产品的成本。16.销售产品一批给天猫公司,增值税专用发票上注明价款40万元,增值税5.2万元,货款尚未收到。17.结转已销售产品的成本28万元。18.收到天猫公司支付的消售货款45.2万元,存入照行。。18.员工李明出差回来报销差旅责0.30万元,出差筹曾维差费0.4万元,多余款项李明退回现金0.02万元。20.收到灵通公司速约罚款收入5万元存入银行,21.假设企业本期实现主营业务收入80万元,其他豆务进入2万元,营业外收入6万结转本年利润
(6)向八一厂购入乙材料40000元,增值税税率为13%。货款以商业承兑汇票结算,材料已到达并验收入库。(7)以库存现金支付上述购入材料的搬运费600元,并按其实际采购成本转账。(8)收到新华厂还来欠款3000元,存入银行。(9)以银行存款支付上月应交税费1000元。(10)计提本月份职工工资24000元,其中:A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,管理部门职工工资1000元。(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工10元。(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元。(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,共2000件,按其实际生产成本转账。
某职工预借差旅费2 000元,会计人员以现金支付。 登记本月应付工资,其中生产工人工资6.5万元,车间管理人员工资4万元,企业行政人员工资1万元。 计提本月折旧费,其中生产用机器设备折旧3000元,管理部门用固定资产折旧费1000元。 向前进工厂销售产品1000件,单价100元,增值税税率13%,收回货款10万元存入银行,其余款项尚未收回。 结转上述销售商品成本8万元。 用银行存款支付产品广告费3万元。 公司因为货物延期交付,被处罚金1000元,用现金支付 月末计算应交的所得税1.2万元
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思