你好,这里是不考虑进项税额的抵扣吗?

北京市昌明软件企业为增值税一般纳税人,2020年8月相关业务如下:(1)销售软件收入,开出专用发票,金额300000元,税率13%,税额39000元。(2)销售软件收入,开出专用发票,软件金额500000元,维护费金额50000元,税率13%,税额71500元。计算增值税
(一)北京市昌明软件企业为增值税一般纳税人,2020年8月相关业务如下:(1)销售软件收入,开出专用发票,金额300000元,税率13%,税额39000元。(2)销售软件收入,开出专用发票,软件金额500000元,维护费金额50000元,税率13%,税额71500元。(3)购买材料,取得专用发票,金额5000元,税率13%,税额650元;支付电费,取得专用发票,列明金额2000元,税率13%,税额260元;支付水费,取得专用发票列明金额1000元,税率9%,税额90元。(4)购买电脑一批配备给职工,取得专用发票,列明金额100000元,税率13%,税额13000元;购买食用油一批给职工发放福利,取得专用发票,列明金额2000元,税率9%,税额180元。
销售软件收入开出专用发票软件金额300000元税率13%税额39000元求应纳税增值税额和应向税务机关申请的退税额
国内某软件开发企业为增值税一般纳税人,2020年8月销售生产的软件产品取得不含税销售额168000元,已开具增值税专用发票,该批软件系进口软件进行升级转换;本月购进材料取得增值税专用发票注明的增值税为1346元;支付运输费用100元,取得增值税专用发票;进口软件的增值税为8425元。该企业上述业务实际应负担的增值税为
北京市昌明软件企业为增值税一般纳税人,2020年8月相关业务如下:(1)销售软件收入,开出专用发票,金额300000元,税率13%,税额39000元。(2)销售软件收入,开出专用发票,软件金额500000元,维护费金额50000元,税率13%,税额71500元。(3)购买材料,取得专用发票,金额5000元,税率13%,税额650元;支付电费,取得专用发票,列明金额2000元,税率13%,税额260元;支付水费,取得专用发票列明金额1000元,税率9%,税额90元。(4)购买电脑一批配备给职工,取得专用发票,列明金额100000元,税率13%,税额13000元;购买食用油一批给职工发放福利,取得专用发票,列明金额2000元,税率9%,税额180元。(5)购买办公设备,取得专用发票,列明金额200000元,税率13%,税额26000元。同时支付运费,取得专用发票,金额5000元,税率9%,税额450元。
老师好请问我们给B公司打款买货也销售货给B公司,这种应付应收为同一个客户的,我挂的应收账款B公司,今天打了一笔10万元款给B公司,我账户处理应该再建一个应付账款B还是冲减应收账款B呢?
老师我们公司是餐饮公司,经营机关食堂的,现在领导想让我算单人单量,请问是什么意思?大概就是在机关单位经营食堂项目的,已知全月用餐成本,早餐用餐次数 午餐用餐次数,早餐餐标10元 午餐餐标20元,现在想要算单人单量怎么算比较准?无法准确知道全月早餐总成本及午餐总成本
老师,请问公司和个人签咨询顾问还是和单位签个人顾问比较好?个人签的话个税要缴纳得更多吧,是按什么比例进行计算?
老师好,建筑公司收到的自产自销的树苗发票可以抵扣吗
我司是小规模转一般纳税人,例如:2025年12月是小规模在2026年1月份按小规模申报无票收入2万元,2026年1月份是一般纳税,客户要开求开票上个月已申报的2万元,请问我这2万元是怎样开票和申报
老师好,今年员工的报销费用能放在明年报吗
老师你好,比如10月份几乎没有业务,只有几笔费用,10月份不做帐直接结帐,一起做在11月份吗
老师,有家公司要做税务注销,账上其他应付款法人还挂有20万左右,需要怎么处理一下吗?
老师要冲红一张进项发票,税额34331 32元,已抵扣要做进项税额转出,我公司要增加哪些费用啊
老师好,小规模收入怎么做账
要考虑进项税额抵扣
你好,你这里没有提供 进项税额信息啊
那就不考虑进项税的抵扣吧
你好,这里的销项税额=39000%2B71500