你好,同学 (1)收到工会经费时: 收到工会经费,按照实际收到的总金额,借记“银行存款”科目, 按规定属于本级工会的部分,贷记拨缴经费收入,按规定应上缴上级工会的 部分,贷记“应付上级经费”科目。 (2)收到会员费时: 取得会费时,按照实际收到的金额,借记“库存现金”、 “银行存款”科目,贷记会费收入。 (3)节假日礼品发放时 借:职工活动支出-会员活动支出 贷:库存物品 借:库存物品 贷:银行存款

老师,麻烦问一下,收到工会退回2020年交的所有工会经费,应该怎么做账
代扣员工工会经费应该怎么做账呢
老师,工会收到工会经费和会员费应该怎么做账??
老师 企业扣缴工会经费和收到全部返还的工会经费怎么做账呀
工会经费账户收到工会经费需要做账吗,应该怎么处理工会经费
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?