您好!这个红字冲减多计提的部分

请问多计提了员工个人所得税怎么处理呢?实际上在缴纳的时候并没有缴纳
老师,请问我们造工资表时后多计算了员工个税,实际缴纳时候没有缴纳这么多,这些员工也离职了,怎么平账呢?
老师,请问我们造工资表时后多计算了员工个税,实际缴纳时候没有缴纳这么多,这些员工也离职了,怎么平账呢?
22年计提的所得税费用,实际缴纳的时候享受小微企业的优惠政策,多计提的所得税要怎么做账务处理呢?
请问,计提社保部分多了,缴纳税费的时候个人部分又少扣了,怎么处理呢?
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
老师,请问这个个税在计提的时候的分录应该是怎样的呢?
你好!借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费—应交个人所得税
老师,在计提的时候不是借,其他应收款,贷,应交税费-应交个人所得税么?
你好!一般都不会这样而是从工资上扣下个税
但是老师,计提不涉及到银行存款啊
你好!是的。是不涉及的了。没明白你的问题
您上面的分录含有银行存款呀,正确的计提个税分录是什么呢?
您好!明白了。我那个是支付的时候计提,如果你不是这样,可以直接借应付职工薪酬 贷应交税费—应交个人所得税