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天悦公司2021年因扩大生产规模从银行借款1000000元存入专款账户,专用于一栋建筑物的建造,该建筑物用于生产经营。发生以下资料1、2021年1月5日用银行存款购入工程物资1356000元,其中价款1200000元,应交增值税156000元,用于建筑物工程2、2021年1月6日工程开始当日领用全部工程物资3、2021年3月1日,该月财务费用中包含该专款账户发生,符合资本化费用7000元4、2021年4月2日因工程需要领用库存商品一批,其实际成本为4400元5、2021年5月20日,经济算分配辅助生产部门为工程提供水电费等共计支出7960元,工程应负担的直接人工费用为是41040元6、2021年6月30日工程完工,并达到预定可使用状态,及算并结转工程成本7、该建筑物预计使用年限五年,预计净残值率为百分之是采用双倍余额递减法计提折旧

2022-12-19 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-19 15:10

借:工程物资,1200000,应缴税费—应缴增值税—进项税,156000,贷:银行存款,1356000 2、借:在建工程,1200000,贷:工程物资,1200000 3、借:在建工程,7000贷:应付利息,7000 4、借:在建工程,4400,贷:库存商品,4400 5、借:在建工程,49000.贷:应付账款,7960,应付职工薪酬,41040 借:固定资产,126040,贷:在建工程,126040 你这个残值率是多少哦

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借:工程物资,1200000,应缴税费—应缴增值税—进项税,156000,贷:银行存款,1356000 2、借:在建工程,1200000,贷:工程物资,1200000 3、借:在建工程,7000贷:应付利息,7000 4、借:在建工程,4400,贷:库存商品,4400 5、借:在建工程,49000.贷:应付账款,7960,应付职工薪酬,41040 借:固定资产,126040,贷:在建工程,126040 你这个残值率是多少哦
2022-12-19
同学你好 分录 1 借,工程 物资200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2 借,在建工程 200000 贷,工程 物资200000 3 借,在建工程 50000 贷,库存商品50000 4 借,在建 程 50480 贷,应付职工薪酬50480 5 借,固定资产300480 贷,在建工程 300480 计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录 19提折旧=300480*2/20/12*4=10016 借,管理费用10016 贷,累计折旧10016
2022-06-21
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元 同学你好 分录 1 借,工程 物资200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2 借,在建工程 200000 贷,工程 物资200000 3 借,在建工程 50000 贷,库存商品50000 4 借,在建 程 50480 贷,应付职工薪酬50480 5 借,固定资产300480 贷,在建工程 300480 计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录 19提折旧=300480*2/20/12*4=10016 借,管理费用10016 贷,累计折旧10016
2022-06-21
同学你好 分录 1 借,工程 物资200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2 借,在建工程 200000 贷,工程 物资200000 3 借,在建工程 50000 贷,库存商品50000 4 借,在建 程 50480 贷,应付职工薪酬50480 5 借,固定资产300480 贷,在建工程 300480 计算2019年计提多少折旧并编制计提折旧的会计分录 19提折旧=300480*2/20/12*4=10016 借,管理费用10016 贷,累计折旧10016
2022-06-21
借:工程物资400 应交税费-应交增值税-进项税52贷:银行存款452借:在建工程760 工程物资400 库存商品280 应付职工薪酬80借:固定资产760贷:在建工程760当年提折旧760*2/5*6/12=152借:制造费用152贷:累计折旧152
2022-04-13
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