你好!不建议补提,企业不缺成本费用的话从转为固定资产次月开始计提就可以
老师,我们单位没有竣工结算,但是达到预定可使用状态,这个时间是在去年12月底,我现在可以在8月份补录去年12月的暂估在建工程转固定资产么?可以再补计提一下今年的折旧?
老师我们是一家物流公司,6月30号之前开了200台自卸车的发票到物流翁一,7,8月份不能上户,九月才陆续开始上户,我用固定资产模块,实操老师说先转在建工程,上完户再转入固定资产,是从上完户开始提折旧吗?具体怎么操作呢?谢谢老师
老师,去年5月完工的厂房并出具了验收报告,验收报告在老板那,今年5月才给我们验收报告,之前录的是在建工程,按说去年就要转固定资产了,今年5月收到验收报告,今年补录固定资产补计提折旧可以吗?
老师,我问一下,去年11月计入在建工程的办公家具(49500元),今年6月在建工程财务决算时把这办公家具剔出来了,应该直接入固定资产,想请问老师,这半年的折旧用不用补计提?直接从7月开始计提可不可以?
老师,我咨询一下,我们单位在建工程6月才出财务决算报告,我也是6月才由在建工程转成固定资产的,实际上去年12月就使用了。我想问下我用不用补计提这半年的折旧?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问那满意请好评谢谢