直接补交就可以肯定
老师,2021年度有一个季度的印花税 按不含税的收入填报了,填错了,咋么办?少报了 税费,印花税是根据我们开票金额申报的税种?
2021年年报,填报错误,己过了申报期,且产生了税费和滞纳金,咋办能?
老师,请教下,我有两笔税,一笔是2021年应收的咨询费在2022年收的并且开票在6月,税务局要求调到2021年,调了也交了税还交了滞纳金,那我6月开票系统里的增值税申报时已交了的税申报又咋个填呢,分录又咋个写呢,谢谢
老师,您好。我做了申报基数调整,但是填错了表格。填成了调整而不是年度申报 已经申报缴税了,还产生了滞纳金,请问这个情况怎么操作呢
老师,如果申报期内正常申报,过了申报期,发现错误,再更正申报,涉及补缴税款。可能产生滞纳金,那这样会影响企业信用等级吗?
主要是,企业是欠损的,工资调整项,位置填错,带出纳税调增!要多交1万多的税!
那没办法啊,按照正确的来