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老师,政府拨款,要求建立专账,应该怎么做啊?

2022-06-20 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-20 13:47

你好;    https://www.acc5.com/course/course_11948.html这个学堂有讲解这个课程的    你可以具体去看看   

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快账用户9655 追问 2022-06-20 13:57

老师,我看了那个课程,那上面是表格形式,我想知道在财务系统里收到专款时怎么入账,支付时和发票回来时又怎么入账?

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齐红老师 解答 2022-06-20 14:00

 你好;  比如    1、实际收到专项拨款的时候 借:银行存款 贷:专项应付款-xx项目 2、拨款使用的时候 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 3、项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-xx项目 在建工程这个科目怎么用? 同时 借:专项应付款-xx项目 贷:资本公积-拨款转入 4、对于未形成资产需核销的部分 借:专项应付款-xx项目 贷:管理费用 5、拨款项目完成后,如果有拨款结余需要上交的 借:专项应付款-xx项目 贷:银行存款

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只能用于采购材料用,一年后会验收查账
2022-06-20
你好;    https://www.acc5.com/course/course_11948.html这个学堂有讲解这个课程的    你可以具体去看看   
2022-06-20
同学你好 借银行 贷专项应付款
2022-11-17
你好;  借银行存款贷专项应付款 。   拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款  
2022-01-17
您好,下面数字忽略 购入设备 借:固定资产 900 贷:银行存款 900 收到财政拨款 借:银行存款 60 贷:递延收益 60 折旧 借:制造费用900/10*4/12=30 贷:累计折旧 30 同时分摊递延收益 借:递延收益 30 贷:其他收益 30
2024-12-11
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