你好,同学 借,应付职工薪酬320 贷,其他应付款-住房公积金25 其他应付款-社会保险30 银行存款265
某企业为增值税一般纳税人,每月月初发放上月工资。2020年12月初“应付职工薪酬——工资”科目的贷方余额为320万元。12月份该企业发生有关职工薪酬业务如下:(1)7日,结算并发放上月应付职工薪酬320万元,其中代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元,代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元(不含基本养老保险和失业保险),通过银行转账发放货币性职工薪酬265万元。(2)28日,以其生产的一批取暖器作为非货币性福利发放给行政管理人员,该批取暖器的生产成本为25万元,市场不含税售价为40万元,企业销售取暖器适用的增值税税率为13%。(3)31日,计提专设销售机构主管人员免费使用汽车的折旧费1万元,计提车间管理人员免费使用汽车的折旧费4万元。(4)31日,分配本月货币性职工薪酬300万元,其中车间生产工人140万元,车间管理人员50万元,行政管理人员60万元,专设销售机构人员50万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。
某企业为增值税一般纳税人,每月月初发放上月工资。2020年12月初“应付职工薪酬-工资”科目的贷方余额为320万元。12月份该企业发生有关职工薪酬业务如下:(1)7日,结算并发放上月应付职工薪酬320万元,其中代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元,代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元(不含基本养老保险和失业保险),通过银行转账发放货币性职工薪酬265万元。3(2)28日,以其生产的一批取暖器作为非货币性福利发放给行政管理人员,该批取暖器的生产成本为25万元,市场不含税售价为40万元,企业销售取暖器适用的增值税税率为13%。(3)31日,计提专设销售机构主管人员免费使用汽车的折旧费1万元,计提车间管理人员免费使用汽车的折旧费4万元。5(4)31日,分配本月货币性职工薪酬300万元,其中车间生产工人140万元,车间管理人员50万元,行政管理人员60万元,专设销售机构人员50万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(
7.某企业为增值税一般纳税人,每月月初发放上月工资。2020年12月初“应付职工薪酬---工资”科目的贷方余额为320万元。12月7日,结算并发放上月应付职工薪酬320万元,其中代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元,代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元(不含基本养老保险和失业保险),通过银行转账发放货币性职工薪酬265万元。
7.某企业为增值税一般纳税人,每月月初发放上月工资。2020年12月初“应付职工薪酬---工资”科目的贷方余额为320万元。12月7日,结算并发放上月应付职工薪酬320万元,其中代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元,代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元(不含基本养老保险和失业保险),通过银行转账发放货币性职工薪酬265万元。
某企业为增值税一般纳税人。每月月初发放上月工资。2020年12月初“应付职工薪酬-工资”科目的贷方余额为320万元。12月份该企业发生有关职工薪酬业务如下:(1)7日,结算并发放上月应付职工薪酬320万元,其中代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元,代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元(不含基本养老保险和失业保险),通过银行转账发放货币性职工薪酬265万元。(2)28日,以其生产的一批取暖器作为非货币性福利发放给行政管理人员,该批取暖器的生产成本为25万元,市场不含税售价为40万元,企业销售取暖器适用的增值税税率为13%。(3)31日,计提专设销售机构主管人员免费使用汽车的折旧费1万元,计提车间管理人员免费使用汽车的折旧费4万元。(4)31日,分配本月货币性职工薪酬300万元,其中车间生产工人140万元,车间管理人员50万元,行政管理人员60万元,专设销售机构人员50万元。(写出会计分录)
之前会计把成本报少了,费用很大,收入280万,成本12万,费用尽267万,毛利太贵了 现在汇算清缴,我直接把费用调到成本里面一些,把成本调到210万,费用57万,这样和实际账务不一样可有什么风险,这样操作可以吗,去更正第四季度表面,
商品出口了,没有报关,也没有收款,但是有采购发票,我想问下这部分出口没有报关的商品怎么处理
老师你好,运输公司一般纳税人税率是多少
老师我们公司是单休周日 月平均天数之前是按26算的 4月的27号是周天本来应该休息的,但是五一不是要放假嘛,全国补班儿都在那天补,那这个工资那天算加班还是这个月就是按26天来算。因为他补的班也是五一的嘛。
姓名【晓俊】证件类型【居民身份证】证件号码【141121198】:上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。 换了新电脑,自然人扣缴端申报个税照片显示以上信息怎么操作呢
报关今天太大,完成不了,钱钱提不出来
老师,我说没有细算核算成本,现在招我来核算成本:那不知道3月份的结余库存,我是不是算不了4月的成本 、现在安排把公司实质实物盘点出来了,我作为5月份的期初,然后现在我把期初单价搞出来,所以我到6月就可以算5月的成本了,是这样吗老师。要是算4月份成本首先要有3月结余?
郭老师,问一下,享不享受小微企业是不是按年度来的。
老师你好,单位承担个人部分的社保,汇算清缴时需要调增吗?不调有什么风险吗?
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗