同学你好 1 借,委托加工物资80 贷,原材料80 2 借,委托加工物资20 借,应交税费一应增一进项2.6 贷,银行存款22.6 3 借,应交税费一应交消费税5 贷,银行存款5 4 借,原材料100 贷,委托加工物资100

、甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月发生部分经济业务如下:(1)2日,外购原材料一批,取得货物增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,取得运费增值税专用发票注明的运费为2万元,增值税税额为0.18万元,原材料已验收入库,以上款项均通过银行转账方式支付。运输过程中发生的合理损耗50千克,价值0.02万元。(2)5日,将一批原材料委托甲公司将其加工为A产品(非金银首饰的应税消费品)。发出原材料的成本为100万元,发生的运费取得增值税专用发票上的金额为2万元,增值税为0.18万元;支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为40万元,增值税税额为5.2万元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为5万元。收回的A产品用于继续生产应税消费品。以上款项均通过银行转账式支付。(3)6日,将一批原材料委托乙公司将其加工为B产品(非金银首饰的应税消费品)。发出原材料的成本为500万元,发生的运费取得增值税专用发票上的金额为2万元,增值税为0.18万元;支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为40万元,增值税税额为5.2万元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为25万元。收回的B产品直接销
.将一批原材料委托乙公司将其加工为A产品(非金银首饰的应税消费品)。发出原材料的成本为800,000元,支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为200,000元,增值税税额为26,000元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为50,000元。收回的A产品直接用于销售,以上款项均通过银行转账方式支付。
.将一批原材料委托乙公司将其加工为A产品(非金银首饰的应税消费品)。发出原材料的成本为800,000元,支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为200,000元,增值税税额为26,000元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为50,000元。收回的A产品直接用于销售,以上款项均通过银行转账方式支付。作分录
.将一批原材料委托乙公司将其加工为A产品(非金银首饰的应税消费品)。发出原材料的成本为800,000元,支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为200,000元,增值税税额为26,000元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为50,000元。收回的A产品直接用于销售,以上款项均通过银行转账方式支付。作分录
甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月5日,将一批原材料委托乙公司将其加工为A产品(非金银首饰的应税消费品)。发出原材料的成本为80万元,支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为5万元。收回的A产品用于继续生产应税消费品。以上款项均通过银行转账方式支付。怎么写会计分录
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老师请问,公司注册资本要在5年之内实缴,超过5年会罚款吗?
老师,公积金申报8300元,公司和个人的缴存比例各是5%,申报工资的金额是多少
#提问#请问老师洗浴中心客户把钱多刷支付宝20,拿现金退的,现在是银行存款多20,现金少20,如何做分录调,谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我们有个公司一直0申报有风险吗?
老师 请教一下 比如当月销项是100,进项我在电子税务局上看到的是90,我都抵完这90,可是实际拿到手上的进项才80,剩下的10是别人还没拿来的 像这个情况我要把这个10先入账吗 不然未抵扣余额不就和电子税务局上对不了吗 还是拿到手上的进项我才能抵扣呢?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目