对的是的,你需要把它销售出去,也就是处置了。
老师麻烦问您一下 为什么固定资产清理借方有余额,计算固定资产金额时得加上它,正常不应该是减去吗?
老师麻烦问下像固定资产计提折旧不是用原值减预计净残值后的余额计提折旧,一般计提完后,固定资产期末余额就是残值了是吗
老师,麻烦问一下,一般纳税人要注销,有很多存货怎么办?
老师,一般纳税人,固定资产有余额,注销是不是很麻烦?
老师,一般纳税人注销,这些固定资产有余额,怎样消掉?
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
北京社保在异地生孩子是正常报销和津贴吗?
销不出去,怎么办?
你好,有余额注销不了。
老师,这些是办公
累计折旧107648.01元
老师,应该折旧完了吧?
老师,这样算折完折旧?
做完了你的固定资产还有余额不是吗?
你的固定资产得清理了才可以。
折旧完就可以吧?
那就完了也不可以的,因为你的固定资产还有原值。
折旧完也不可以的,因为你的固定资产里面,它的原址还是有的 你要想注销,你所有的资产负债表的余额都应该是零。
老师,折旧完后是怎样提现?
你好,折旧完了,你的固定资产减去折旧等于零,或者是只剩下残值。