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5日,采用托收承付结算方式销售甲产品1000件,单位售价300元,用银行存款代垫运杂费2000元,产品已发出并开具13%增值税专用发票,并向银行办妥托收手续。(2)10日,签发一张不带息商业承兑汇票购入原材料一批,增值税专用发票上注明货款10000元,增值税1300元,对方代垫保险费400元,材料已验收入库。(3)15日以银行存款向开户银行支付办理银行汇票手续费1600元。(4)18日,财务部张明报销差旅费1500元,交回多借现金500元。(5)24日,计算分配本月工资,其中生产工人工资50000元,车间管理人员24000元,厂部管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资20000元。根据上述经济业务,编制相关会计分录*标题

2022-06-20 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-20 15:59

你好,具体是哪一笔业务呢?

你好,具体是哪一笔业务呢?
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快账用户bi8y 追问 2022-06-20 16:00

所有,谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-20 16:01

你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 2,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 3,借:管理费用,贷:银行存款 4,借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 5,借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬 

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相关问题讨论
你好,具体是哪一笔业务呢?
2022-06-20
同学你好 1; 借,库存现金 贷,银行存款 2; 借,银行存款56500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 3; 借,管理费用 贷,银行存款 4; 借,原材料20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,应付票据22600 5; 借,销售费用 贷,银行存款 6 借,营业外支出 贷,银行存款 7 借,生产成本 借,制造费用 借,管理费用 借,销售费用 贷,应付职工薪酬 8 借,财务费用 贷,银行存款 9 借,主营业务成本 贷,库存商品 10 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税 贷,应交税费一应交教育附加
2021-12-14
你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-23
同学你好 借固定资产 借银行 贷实收资本
2022-12-23
你好,同学 1借,银行存款100000 贷,实收资本100000
2022-05-30
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