同学你好 只要7.15日之前交就可以

老师,我们公司在外省有一个建筑服务的项目,6月份开了票,预缴增值税的话是6月去交还是7月15之前交呢?
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
老师,6月份开了建筑服务-工程服务的发票,当时预申报了预缴增值税,税款没有缴纳,想着等工程款下来缴税,现在工程款一直没到账,这笔预缴税款我在下个月(7月15日)之前申报6月增值税税之前缴纳可以不?
请问外地项目6月份开的发票,本应该外地预交增值税。但是发票开完了,项目一直没在6月交税。这笔增值税是在7月初交的,请问6月份我能抵扣这笔嘛?增值税预交表中也没有这笔数。
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