你好! 借原材料80000+2000=82000 应交税费…应交增值税(进项税额)10400 贷银行存款82000+10400=92400
分录3.从兴达公司购入甲材料-批,增值税专用发票上反映的买价为80000元,增值税为10400元,对方代垫运费2/000元。全部款项已用转账支票支付,材料已验收入库。
编制会计分录:1、鹤兰公司从东方公司购入甲材料一批,买价100000元,发生运杂费3000元,同时支付增值税13000元,全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2、鹤兰公司从南方公司购入乙材料一批,买价60000元,发生运杂费2000元、装卸费1000元,同时支付增值税7800元,全部款项已用银行存款支付。材料尚未到达。3、鹤兰公司从南方公司购入的乙材料已运到并验收入库。4、益力公司从南方公司购入乙材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付,材料尚未到达。5、一周后材料运达,益力公司支付上述所欠乙材料货款。6、益力公司从东方公司购入甲材料一批,买价80000元,增值税10400元,益力公司开出一张商业汇票抵付款项。材料已运到并验收入库。
从某公司购入A材料一批,增值税专用发票上记载的货款为80000元,增值税为13600元,对方代垫运费1998元。全部款项已用转账支票支付,材料已验收入库。分录怎么写
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
你好老师,公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
老师你好,小规模第二季度的企业所得税算错了,6.30计提的所得税凭证上写的是120,7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
公司商品过期不能销售了,进项税需要转出么
老师好,销售蔬菜大棚开票几个点的税率
老师,企业要注销,账上实收资本30万,其他应付账款12700元,未分配利润负的312700元,这12700能做实收资本平账,办理注销吗
A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ,0这个题目跟本年年初收取是一样的
个人房东,水电发票怎么开具
老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
请问建筑劳务公司,需要打款50万劳务费给个人,需要对方提供什么资料呢?