你好 开票是包括税款的呢

总包单位签订的总包合同假如3000万,合同上也把不含税金额,税额单独写出来了,这样如果一次交印花税按不含税金额贴花,如果不想一开始就把总合同一次交了,可以按开票金额每次交印花税吗?交的基数是按开票含税价还是不含税价交印花税呢
老师,合同签的含税金额,或者是不含税金额,这个开票金额要包含税吗
签订合同,合同金额是包含税金,结果开的普通发票是对的吗
如果购销合同签不含税收入,交的印花税是不含税收入的印花税吧?那么开票怎么收到含税金额?原来签的都是含税金额的合同,开始也是开的含税的金额。
老师,购销合同有两种计税依据是吧,可以按够进发票的金额(不含税)和销售金额(不含税)计算,或者按合同金额计算
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
就是合同签的是不含税金额,我开发票的金额要把税加上,这个发票金额跟合同金额就不一致了
因为合同写的是不含税,金额不一样也正常啊,因为开票要加上税款了。
对方给我们打款呢,按合同金额,税额部分不给我们了
方案发票金额给您。方案发票金额给您打款。方按发票金额给您打款。
没看懂您的意思,是对方按发票金额给我,那这个就三流不一致了,收款是含税金额,发票也是含税金额,合同是不含税金额
这样没事的,因为合同是写的,不含税金额。。开票是按含税金额开。
老师,那我就不明白了,合同为啥还要写不含税金额,直接写含税金额,反正开票也要把税的那部分开进去呀
你好 这样印花税交的少呀
哦明白了老师,
不客气的不客气的,祝您工作愉快。