你好是几月份发下去的,也是在30号发下去的吗?如果是的话做到五月份就可以。
老师好,我们公司5月30号支付了购买端午节粽子的钱,这个费用是计入5月还是6月啊
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录了有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了,6月份这个期末余额里怎么还有?有需要修改的地方吗?
老师好,我公司买房子,6月28号预付了200万,7月28号再付第二笔200万,8月28号再付第三笔100万,房子款全部付完。我的问题是付了这三次计入预付账款吗?还有什么时候确认固定资产。
老师 我举个简单并极端的例子 不考虑相关税费 比如公司每个月利润都是5万 1月买了1万资产 不作为资产 而选择计入费用 计入了当期管理费用-长期待摊费用 因为这个资产可以用5个月 后面每个月按5000分摊到销售费用里面 那么 我这个月的利润表就是5万利润➖1万购入资产=4万 按4万交税 而2-5月 虽然我每个月把费用分期摊销到这些月份 但是它属于管理费用减少 销售费用增加 费用一增一减 利润表还是5万 按5万交税是吗?
老师,请问我们购入板材再销售板材,但是购入的规格型号超过上百种,我们记账的时候可不可以全部计入板材,取平均单价?
公司购入瓶子用于装药片,干燥剂是放瓶内的,请问这瓶子,干燥剂入什么科目
老师,刚核算成品,第一个月可以用分步法平行结转吗?第二个再用分步法分项结转。因为第一个月我是运行。就是半成品的公时比较乱。我设计第二个的数据让其他部门提供,然后就从第二月核算,然后出来的成本为准。等于我第二个月才正式核算成本。第一个月的先按实际情况算个大概先
中级考试只有三十天了,我什么都还没准备,今天才开始看,来得及吗?我买了斯尔的思维导图,题库,真题,想最后三个月努力一把,心里好没底
老师:计提工资,支付工资怎样做分录
老师,空调可以开增票抵扣吗?
李卫华老师是没在会计学堂授课了吗?
一般纳税人,如果发票停了,影不影响接收进项发票,影不影响报税?
老师好 零申报可以的吧
你好老师,这个是我做的,关于这个计提社保,制造费用,二级科目我可以写社保费吗? 因为我看了其他老师做的答案,制造费用,二级科目没有写社保费。我和老师哪个对呢?
不是哦,在6月发放的
那就做到六月份的费用里面的借预付账款,贷银行存款 五月份