同学你好 出售分录 借,银行存款212 借,累计摊销80 贷,无形资产200 贷,应交税费一应增一销项12 贷,资产处置损益120
个体工商户收到投资款怎么记账?
老师好,请问一下,公司租赁房子,房东不开发票,要怎么办呢,一年将近5万呀。因房东属于天主堂(一种宗教房子)
老师您好,今天去增加税种个人所得税-工资薪金 是生效日期是4月份,在报3月份的个税时可不可以不申报,但是3月份实际工资已经在4月发放。在报所属期3月的个人所得时提示税款所属期[202504]已申报,不能远程补报之前的税款所属期的申报表,请到税务大厅处理。
老师,你好,我员工上了一个月零几天的班,现在他举报我公司没给交社保,是不是必须交社保
工商年报。纳税总额填的是哪些税种?工商年报里面的社保费用填哪些是单位的还是个人的?是1~12月份。
老师,有一个客户正常应该给我们开9个点安装专票,但是他现在有的给我们开了一个点的专票,有的给我们开9个点专票,那我现在应该给对方扣税点,就是这个印花税税点,是按照所有收到的发票数据扣除,还是只是1个点的发票数据扣除呢?
老师,购买卫生纸的促销费在汇算清缴时填在哪一项?
老师,你好,多选第2题,选项C和D的企业所得税税率分别是多少?
老师,请问一下我们25年1月开始做账,不需要录入12月的损益科目吧?
老师请问下,已知个税是290 实发工资是9710怎样计算应发工资?
北方公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋办公楼,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,工程物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造办公楼。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为50000元。(4)6月20日,建造期间共应付工程人员新酬50480元。(5)2019年8月31日,该办公楼达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用双倍余额递减法计提折1日。要求:编制北方公司2019年度与上述业务相关
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;