你好 ; 是的。 如果错误的话; 那么你 4-5月的都要改下的

请问老师,公司融资租赁了一辆车,每月给开租赁费,公司付给出租方全额车款,两年后这个车过户给法人,那么这个有什么税务风险?
老师,出库单和出货单是一样的吗?
公司的车经二手市场销售给个人,公司要交税吗?
郭老师,涂料制造注册公司,说要现场核查,这种要准备什么资料,有什么要注意的吗
老师晚上好,请问哪个模块可以学习出口退税?
25年年终奖要在25年12所属期内,申报才可以是25年年终奖吗
老师请问健身房的月卡费用开票应该开什么名称呀
用于办公室的空调清洗剂记入办公费吗
老师我们有一家餐饮公司、酒店公司,一共两家公司。酒店这边从第三方净化公司买了一套净化器一共28万,前面10万的预付款由餐饮公司代付,发货后由餐饮公司再付8万。到货后由酒店公司付剩下的10万。所有的发票开给酒店公司。这个账怎么平啊?老师
老师,我们公司这边卖了一台二手机器,开了13个点的专票,这边增值税报表 有什么特殊处理吗?我做账的时候,用了 固定资产清理,然后把余额 结转到了,营业外收入了。但是增值税报表,是按照货物加上这台固定资产取得的收入一起报的。到时候,账上面的收入和增值税上面的收入不一样了,老师,我问一下,这个该怎么处理
但3月所属期系统查询时是显示两次申报的,未补税时一次和补税一次
你好 ; 那你 建议是改下的 ; 所属期怎么会多次申报 ; 你报了几次吗
不是报了几次,只是补税时税局要求不在原申报表上更正申报的,是单独针对补税金额做申报表申报的,所属这样的话,就会有两次申报
你好; 如果是这样的话; 你已经单独补报了。 就不用去改其他所属期的申报表了。 你税务局也不让你动原来申报表的 ;我还以为 你动了原来申报表的
没有动原来的申报表
你好; 那你就不用动 后面的所属期表格了
那么账务上要怎么做吗?
你好; 账上补做 补税分录即可; 这个增值税是什么年度 ;看是否涉及以前年度损益调整科目处理
是2022年度的,一些不开票销售收入,废品之类的
你好 ; 那你就不用涉及这个; 直接做 :借 库存现金或者 银行存款贷其他业务收入-无票收入; 主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税; 缴纳 :借 应交税费-应交增值税贷银行存款等
好的,明白了,非常感谢老师!
不客气的; 帮到你就好