你好 ; 是的。 如果错误的话; 那么你 4-5月的都要改下的
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师们,下午好!请问一下公司2022年3月有纳税评估补缴增值税,而且3月有办出口退税申报,补税时是单独针对补税金额做申报表申报的,请问4月和5月所属期还需更正申报吗?
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
老师好!2023年汇算清缴已申报,但因为收到国税要求,期中5月份一张出口退税转内销发票,需要更改2023年5月份的增值税报表,以及23年的所得税年度报表,已在大厅变更,并补缴了税,请问公司财务报表需要改吗?
老师你好,我想咨询一下,2024年更正2021年汇算清缴涉及调增收入3532340元,要补缴增值税和附加税吗?如果需要,请问是需要更正2021年12月增值税纳税申报表?还是2021年4季度纳税申报表?具体应该怎么更正?
你好老师个体户经营超市鞋区柜台交给超市10000元押金会计分录怎么做
帮客户的客户开了两张发票,挂应收款了,现在又不能对公打款了,有什么好办法斛决
老师你好:生鲜配送公司魔芋税率是13%还是免税的
老师,我上年先结转成本,进项税额未抵扣的,但是我进项税额选错应交税费-增值税-进项税额,应该是应交税费-增值税-待认证进项税额,我现在怎么做分录调回来呢
个体工商户退伍军人几年免增值税和企业所得税?免多少
备考注会六门的时间?
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
老师好,我们是一般纳税人,单位要买台车,老板想他个人购买。您说以个人还是单位买更合理。
总账转结是什么意思?老师
请问,刚刚中标的农贸市场668万进项票,收入做多少合适?
但3月所属期系统查询时是显示两次申报的,未补税时一次和补税一次
你好 ; 那你 建议是改下的 ; 所属期怎么会多次申报 ; 你报了几次吗
不是报了几次,只是补税时税局要求不在原申报表上更正申报的,是单独针对补税金额做申报表申报的,所属这样的话,就会有两次申报
你好; 如果是这样的话; 你已经单独补报了。 就不用去改其他所属期的申报表了。 你税务局也不让你动原来申报表的 ;我还以为 你动了原来申报表的
没有动原来的申报表
你好; 那你就不用动 后面的所属期表格了
那么账务上要怎么做吗?
你好; 账上补做 补税分录即可; 这个增值税是什么年度 ;看是否涉及以前年度损益调整科目处理
是2022年度的,一些不开票销售收入,废品之类的
你好 ; 那你就不用涉及这个; 直接做 :借 库存现金或者 银行存款贷其他业务收入-无票收入; 主营业务收入-无票收入; 应交税费-应交增值税; 缴纳 :借 应交税费-应交增值税贷银行存款等
好的,明白了,非常感谢老师!
不客气的; 帮到你就好