你好; 可以的。但是 挂靠公司要 开发票给你做账 成本的

我们建筑行业,有挂靠业务,挂靠工程需要付材料材料款,挂靠的人需先垫付材料款,私户先转入我们公司基本户,然后基本户支付出去,等这个挂靠的工程款到基本户后 ,我们再从基本户转出还这笔垫付的款 ,这样操作有税务风险吗?
老师,我们是建筑公司,有一个人挂靠我们单位做工程,现在回工程款了,他们要这笔工程款,我怎么把工程款合理的转给这个个人
老师,想咨询下我们公司跟别的公司签挂靠协议合同,我们是被挂靠方,甲方把进度工程款30万转给我们了,我们可以直接把这笔签转给挂靠方让挂靠方开30万的工程票给做账吗
我们是建筑公司,业主要把一笔工程款转到我们公司,然后我们再把这笔款转给挂靠我们名下的公司,这笔是实际上是挂靠我们公司的款,这样做可以吗?会有什么风险吗
老师,我们是建筑企业,这笔实际是挂靠我们公司方的业务,但是业主打款给我们,我们再打给挂靠公司,,然后挂靠公司开给我们劳务费,这样做可以吗?怎么做分录呢
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
然后我们开票给业主是吗?中间的差价就做收入,是这样吗
你好。1 是的 2. 开票出去的金额是收入
肯定不能全部转完给挂靠公司啊,中间肯定要收取一定的挂靠费啊,这个中间费是做利润?
你好 ; 收取; 挂靠费 和税费; 金额转给对方多少钱; 你就 让对方开多少发票给你