同学你好 这个不可以哦 不能税前扣除
老师辛苦了。 一个非营利性民办组织,免所得税,增值税。现在这样的问题。 单位发生的业务招待费,是否也要想企业一样按60%实际报销。多出的40%是不是要缴纳企业所得税。因为单位是免企业所得税的。 我查找了很多规定,就没有明文的,麻烦老师解惑。
请问这个换票报销在实务工作中是否可行?如果遇到税务稽查是否有问题,要补缴企业所得税?
请问第4点中不征个税的差旅和误餐补助实务中如何操作,直接计入工资?报个税时这2项填写在哪个位置?是否不需要发票?
老师,请问一下,收到税务局通知自查企业所得税后,有些民工工资实在无法取得发票,最后做了企业所得税的更正申报,进行了调增,但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损,所以实际并未补缴企业所得税,那我需要做账务处理吗?会计分录怎么做?
现状:同一地级市,总公司和分公司分别在不同的区(例如:总公司在河西区,分公司在河西区),从未在分公司管辖税务局缴纳企业所得税。 问题:现在总公司,分公司都要注销,清税过程中,分公司管辖税务局提出企业所得税未进行分配要求查账,核实企业所得税缴纳情况,否则无法出具清税证明;总公司管辖税务局提出如果要注销税务,必须先注销分公司。 现在要推进税务注销清算工作,应该怎么办?谢谢!
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?