同学你好 这个不可以哦 不能税前扣除
老师辛苦了。 一个非营利性民办组织,免所得税,增值税。现在这样的问题。 单位发生的业务招待费,是否也要想企业一样按60%实际报销。多出的40%是不是要缴纳企业所得税。因为单位是免企业所得税的。 我查找了很多规定,就没有明文的,麻烦老师解惑。
请问这个换票报销在实务工作中是否可行?如果遇到税务稽查是否有问题,要补缴企业所得税?
请问第4点中不征个税的差旅和误餐补助实务中如何操作,直接计入工资?报个税时这2项填写在哪个位置?是否不需要发票?
老师,请问一下,收到税务局通知自查企业所得税后,有些民工工资实在无法取得发票,最后做了企业所得税的更正申报,进行了调增,但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损,所以实际并未补缴企业所得税,那我需要做账务处理吗?会计分录怎么做?
现状:同一地级市,总公司和分公司分别在不同的区(例如:总公司在河西区,分公司在河西区),从未在分公司管辖税务局缴纳企业所得税。 问题:现在总公司,分公司都要注销,清税过程中,分公司管辖税务局提出企业所得税未进行分配要求查账,核实企业所得税缴纳情况,否则无法出具清税证明;总公司管辖税务局提出如果要注销税务,必须先注销分公司。 现在要推进税务注销清算工作,应该怎么办?谢谢!
老师好,我公司的车顶帐给另一个公司,这种情况我公司给对方开票能开专票吗?
请教郭老师,请教郭老师
按照图片说的,一月工资,二月发放,三月才申报,那发放的时候不是应该扣掉个税在发放吗?但是个税又要三月申报完才知道,这个要怎么弄?
为什么答案ABC都错了,单选还选B?
有限年利率是有效年折现率么
单位有几名临时装卸工,不让在临时工资里体现,给他们的装卸费怎么下账。每人每月在3000-3500左右。
@董老师,请教,提问的
很小的制造业也要成本核算吧?
劳务费发票比如在7月发票不给开了钱已经支付出去了,也申报个税了,在这个月借管理费用贷银行存款,9月份发票又给开来了,那收到发票该怎么做。还是在7月先做暂估借管理费用贷应付账款暂估款,发票来到冲暂估,但是这样做那钱已经支付出去就不能做借管理费用贷银行,那该怎么做
老师,公司是一般纳税人,客户是挂靠到公司的,公司开票给客户50万含税价,公司收了50万的10%就是5万的管理费! 公司老板又到别的公司开进项票含税价45万,别的公司又收了45万的9%就是40500万,老板问,这样他到底是亏了还是没有亏? 老师麻烦解答下