你好 (1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款,原材料 3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用 借:固定资产,贷:在建工程
甲公司为家制造企业。为增值税一般纳税人。2021年5月10日,为降低采购成本,向乙公司一次性购入三套不同型号且有不同生产能力的设备Abc甲公司以银行存款支付1900万元。增值税税额为247万元,保险费20万元。a设备在安装过程中,领用账面价值为10万元的生产用原材料。支付安装工人工资为8万元,设备于2021年12月21日达到预定可使用状态。假设abc设备均满足固定资产定义及确认条件。公允价值分别为750万元,600万元,650万元。不考虑其他因素,则a设备的入账价值为多少万元?
甲公司为增值税一般纳税人。2×19年2月28日,甲公司购入一台需安装的设备,以银行存款支付设备价款120万元、增值税进项税额20.4万元。3月6日,甲公司以银行存款支付装卸费O.6万元。4月10日,设备开始安装,在安装过程中,甲公司发生安装人员工资0.8万元;领用原材料一批,该批原材料的成本为6万元,相应的增值税进项税额为1.02万元,市场价格(不含增值税)为6.3万元。设备于2×17年6月20日完成安装,达到预定可使用状态。该设备预计使用10年,预计净残值为零,甲公司采用年限平均法计提折旧。甲公司该设备2×19年应计提的折旧是[填空1]万元。
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
老师,企业向个人签的租车协议,但个人还在贷款期间,协议能否规定个人还贷款和保险的钱找企业报销,给还贷款的话就可以便宜租金,这样可以嘛
老师请问这个月没有开销账发票,没有收入,因为对方不回款,老板不让开,这个大征期亏损70多万,这种我该怎么处理呢
老师,请问一下,个体户的账务怎么做?