你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目。

老师您好,我们是小规模企业购买金税盘费用抵扣增值税分录应该怎么做?
小规模纳税人购买金税盘时和抵扣时分别怎么做账?
老师,购买金税盘的费用可以全额抵扣?分录怎么做?
小规模纳税人购买金税盘可以全额抵扣税吗?
老师,购买税控盘小规模纳税人全额抵扣税控盘金额300元吗
老师 员工 每个月工资3500 年终奖10000 在26年1月发放需要交个税吗?
12月多计提所得税12万,1月份实际缴纳3.2万,如何做账
老师,我们公司注册资金800万,已经实缴,现在要转股,并且卖成400万,是不是要先做减资?我的分录又还怎么写,怎么操作
进口水果发生货赔,进口增值税不能抵扣如何做账
老师,资产负债表中长期待摊费用有数据(都是水费,电费,燃气费 )的 摊销,这个在清算报表中资产损益表怎么填写呢
老师,我刚接触工程施工,就是25年12月末,我们开了一张发票去结算,实际结算进度比开票金额少,我是按进度确认的收入,多出来开票金额部分未入收入,所以申报第四季度报时,系统提示营业收入和增值税开票金额比对异常,我该怎么入账和修改数据呢?收入确认和申报思路不懂
老师好,我公司是适用税率9%的运输企业,现公司要处置固定资产船舶适用税率13%,增值税申报表要怎样填,企业所得税表怎样填,企业所得税表收入和增值税表收入有没有差异
老师上午好!我们公司是矿山开采生产砂石的企业,之前有做项目贷款利息都放在长期待摊费用里,现在想把这笔资金资本化,现在有加工区建设合同金额5000万、设备采购4000万,实际付款分别是3500和3000万,我应该怎么分摊呢
那些开了票进来的快递员可以通过代发工资的形式给他们发钱吗
让供应商弄对账函 这里未开票的算吗
好的,谢谢老师,还有一个问题就是(接上面的分录)用财务软件冲减管理费用一般是贷方还是借方负数呢?
你好,冲减管理费用,可以是借方负数,也可以是贷方正数。 如果软件识别不了贷方正数,那就计入借方负数核算
对对,我们这个财务软件就是识别不了贷方正数,谢谢老师,祝您平安喜乐!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。