同学你好 1 借,应收账款192100 贷,主营业务收入170000 贷,应交税费一应增一进项22100 借,主营业务成本112000 贷,库存商品112000 2 借,原材料80000 借,应交税费一应增一进项10400 贷,银行存款90400 3 借,固定资产20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22600 4 借,工程 物资4000 借,应交税费一应增一进项520 贷,银行存款45205 5 借,固定资产清理181600 借,累计折旧18400 贷,固定资产200000 借,固定资产清理400 贷,银行存款400 借,银行存款700 贷,固定资产清理700 借,营业外支出181300 贷,固定资产清理181300
初级多选择,只选择一项,可以得分嘛
我去银行开户,自己先现金垫付的,怎么写分录
老师,劳务公司装修师傅的工资,再人员信息采集导入时,任职受雇从业类型是选择“雇员”还是“其他”? 师傅跟公司签了合同,但是没有买保险
债的年利率和资本成本有什么不同
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 apple老师都不要接手我的问题
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
老师,混合性投资、永续债、可转换债券这三个是债还是股
公司自己修的道路怎么入账
老师,请问一下计提工会经费和印花税的分录怎么做?
老师第一题为什么是进项税额,不应该是销项税额吗
1 借,应收账款192100 贷,主营业务收入170000 贷,应交税费一应增一销项22100
老师第五题的最后一问181300是怎么算出来的啊
老师第五题的最后一问181300是怎么算出来的啊——181600加400-700;
6.销售商品一批,增值税专用发票上注明价款72000元,增值税额9360元,收到一张面值为81360元的商业承兑汇票。该批商品已发出,其实际成本为52960元。7.计提固定资产折旧64000元,其中基本生产车间固定资产折旧51200元,行政管理部门固定资产折旧12800元。8.采用托收承付结算方式向乙公司(为增值税一般纳税人)销售商品一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税税额为39000元,已办理托收手续。9.基本生产车间领用原材料一批,实际成本160000元,其中商品生产耗用152000元,一般耗用8000元。10.收到应收账款128800元存入银行。
同学你好,学堂 有规定,不同的小问题如果没有在一次中全部提问, 是需要重新发起提问的,望理解 ;