咨询
Q

13.购入一项需要安装的固定资产,支付专用发票所列设备总价款500000元,增值税额6500元;普通发票所列包装费和装卸费5000元。设备安装过程领用原材料20000元,应负担的安装人员的工资费用50000元。现设备安装完毕,达到预定可使用状态,结转此项固定资产的成本。15.出租商标权一项,本期取得收入10000元,增值税600元,价税款存入银行。16.采购员李丰出差预借差旅费3000元,以现金付给。17.专项销售机构固定资产发生专用发票所列的修理费用2600元,增值税234元,以存款支付。18.企业出售固定资产一项,原值300000元,已提折旧200000元,售价150000元,存入银行。19.财产清查发现因管理不善造成库存材料因台风受灾发生毁损100件,单位成本300元,应负担的增值税3900元。20.财产清查中,发现盘亏设备一台,账面价值150000元,已提折旧100000元。

2022-06-22 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 09:10

你好题目具体要求做什么?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好题目具体要求做什么?
2022-06-22
同学你好 16 借,其他应收款3000 贷,库存现金3000 17 借,销售费用2600 借,应交税费一应增一进项234 贷,银行存款2934 18 借,固定资 产清理100000 借,累计折旧200000 贷,固定资产300000 借,银行存款150000 贷,固定资产清理150000 借,固定资产清理50000 贷,资产处置损益50000 19 借,待处理财产损溢33900 贷,原材料30000 贷,应交税费一应增一进项转出3900 20 借,待处理财产损溢50000 借,累计折旧100000 贷,固定资产150000
2022-06-22
同学你好 11 借,预付账款8000 贷,银行存款8000 12 借,管理费用1200 借,库存现金300 贷,其他应收款1500 13 借,在建工程 500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款565000 借,在建工程 5000 贷,银行存款5000 借,在建工程 20000 贷,原材料20000 借,在建工程 50000 贷,应付职工薪酬50000 借,固定资产575000 贷,在建工程 575000 15 借,银行存款10600 贷,其他业务收入10000 贷,应交税费一应增一销项600
2022-06-22
学员你好,分录如下 借*在建工程500000应交税费-增值税-进项税额65000 贷*银行存款565000 借*在建工程70000贷*原材料20000应付职工薪酬50000 借*固定资产570000贷*在建工程570000
2022-12-10
同学你好 6 借,应收票据81360 贷,主营业务收入72000 贷,应交税费一应增一销项9360 借,主营业务成本52960 贷,库存商品52960 7 借,制造费用51200 借,管理费用12800 贷,累计折旧64000 8 借,应收账款339000 贷,主营业务收入300000 贷,应交税费一应增一销项39000 9 借,生产成本152000 借,制造费用8000 贷,原材料160000 10 借,银行存款128800 贷,应收账款128800 11 借,预付账款8000 贷,银行存款8000 12 借,管理费用1200 借,库存现金300 贷,其他应收款1500 13 .购入一项需要安装的固定资产,支付专用发票所列设备总价款500000元,增值税额6500元;——这个增值税是不是65000?
2022-06-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×