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6.销售商品一批,增值税专用发票上注明价款72000元,增值税额9360元,收到一张面值为81360元的商业承兑汇票。该批商品已发出,其实际成本为52960元。7.计提固定资产折旧64000元,其中基本生产车间固定资产折旧51200元,行政管理部门固定资产折旧12800元。8.采用托收承付结算方式向乙公司(为增值税一般纳税人)销售商品一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税税额为39000元,已办理托收手续。9.基本生产车间领用原材料一批,实际成本160000元,其中商品生产耗用152000元,一般耗用8000元。10.收到应收账款128800元存入银行。11.以银行存款预付购货款8000元。12.厂部职工李丰出差回来,报销差旅费1200元,交回现金300元,结清前借款项。13.购入一项需要安装的固定资产,支付专用发票所列设备总价款500000元,增值税额6500元;普通发票所列包装费和装卸费5000元。设备安装过程领用原材料20000元,应负担的安装人员的工资费用50000元。现设备安装完毕,达到预定可使用状态,结转此项固定资产的成本。

2022-06-22 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-22 09:10

同学你好 6 借,应收票据81360 贷,主营业务收入72000 贷,应交税费一应增一销项9360 借,主营业务成本52960 贷,库存商品52960 7 借,制造费用51200 借,管理费用12800 贷,累计折旧64000 8 借,应收账款339000 贷,主营业务收入300000 贷,应交税费一应增一销项39000 9 借,生产成本152000 借,制造费用8000 贷,原材料160000 10 借,银行存款128800 贷,应收账款128800 11 借,预付账款8000 贷,银行存款8000 12 借,管理费用1200 借,库存现金300 贷,其他应收款1500 13 .购入一项需要安装的固定资产,支付专用发票所列设备总价款500000元,增值税额6500元;——这个增值税是不是65000?

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同学你好 6 借,应收票据81360 贷,主营业务收入72000 贷,应交税费一应增一销项9360 借,主营业务成本52960 贷,库存商品52960 7 借,制造费用51200 借,管理费用12800 贷,累计折旧64000 8 借,应收账款339000 贷,主营业务收入300000 贷,应交税费一应增一销项39000 9 借,生产成本152000 借,制造费用8000 贷,原材料160000 10 借,银行存款128800 贷,应收账款128800 11 借,预付账款8000 贷,银行存款8000 12 借,管理费用1200 借,库存现金300 贷,其他应收款1500 13 .购入一项需要安装的固定资产,支付专用发票所列设备总价款500000元,增值税额6500元;——这个增值税是不是65000?
2022-06-22
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-06-22
同学你好 6 借,应收票据81360 贷,主营业务收入72000 贷,应交税费一应增一销项9360 借,主营业务成本52960 贷,库存商品52960 7 借,制造费用51200 借,管理纲用12800 贷,累计折旧64000 8 借,应收账款339000 贷,主营业务收入300000 贷,应交税费一应增一销项39000 9, 借,生产成本152000 借,制造费用8000 贷,原材料160000 10 借,银行存款128800 贷,应收账款128800
2022-06-22
同学你好 11 借,预付账款8000 贷,银行存款8000 12 借,管理费用1200 借,库存现金300 贷,其他应收款1500 13 借,在建工程 500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款565000 借,在建工程 5000 贷,银行存款5000 借,在建工程 20000 贷,原材料20000 借,在建工程 50000 贷,应付职工薪酬50000 借,固定资产575000 贷,在建工程 575000 15 借,银行存款10600 贷,其他业务收入10000 贷,应交税费一应增一销项600
2022-06-22
你好题目具体要求做什么?
2022-06-22
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