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老师,请问下汇算清缴业务招待费调增缴纳所得税怎么做帐

2023-06-08 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 10:42

您好,你是指调增交税了,是吗?

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:42

借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税

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快账用户8183 追问 2023-06-08 11:11

是呢缴税了

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:15

就是我写的这样做分录的

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快账用户8183 追问 2023-06-08 11:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:20

不客气,很高兴帮您

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您好,你是指调增交税了,是吗?
2023-06-08
同学你好,汇算调整是不需要做分录的;
2021-05-15
你好!1、应补缴税额的, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时, 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 3、调整未分配利润, 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-09
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。所得税,工费经费,职工福利费,招待费等这些费用可能会涉及到纳税调整
2022-01-13
你好,业务招待费支出,按发生额的60%扣除,最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰(千分之五)。
2021-05-11
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