您好,你是指调增交税了,是吗?

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老师好,请问汇算清缴因业务招待费调增,分录怎么做?
老师,请问企业所得税汇算清缴,业务招待费纳税超标调整2242.48怎么做凭证调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税
是呢缴税了
就是我写的这样做分录的
谢谢老师
不客气,很高兴帮您