您好,你是指调增交税了,是吗?

老师,请问下所得税汇算清缴招待费纳税调整会计分录如何做
老师,请问下汇算清缴业务招待费调增缴纳所得税怎么做帐
请问所得税汇算清缴调增,调增业务招待费和什么不用做账务处理,调增所得税要做账务处理是不
老师好,请问汇算清缴因业务招待费调增,分录怎么做?
老师,请问企业所得税汇算清缴,业务招待费纳税超标调整2242.48怎么做凭证调整
广西社保和医保都是在电子税务局交的吗?还是分开交分别在哪里交
老师,以前有几笔应收确认收入,但实际没有收到那么多,以后也不会收到,这要怎么处理呢
个体工商户法人车辆过户,需要申报增值税吗?
老师,你好,我们有一家拖车公司,给我们开具拖车费发票,这个发票有电子版同时也有纸质版发票,但是纸质版发票没有收到,我可以就用电子版发票入账吗?
老师 您好! 7月份的时候我们开具1台设备的发票给甲公司,然后现在甲公司有些特殊原因,无法付钱给我们,然后用另外的乙公司给我们打款,现在我们要红冲甲公司的票,然后再开具给乙公司,请问这种情况下,我们应该需要什么资料做留抵备案,或者应该怎么做才能更合规呢?红冲甲的发票理由选择开票有误么?
请问一下被投资企业资本公积转增股本,投资企业是不是不用缴纳企业所得税?
你好老师,我们公司注册资本是认缴的,现在进行股东变更,也要双方按认缴出资额缴纳印花税么,税率是多少
老师小规模,开了38万的票,是交8万的税还是38万啊
老师,请问,我们电商平台的名字和开票给客户的名字不一样,可以吗
一般纳税人采购进来的货品发票是普通发票,能开专用发票出去吗?还是只能开回普通发票?
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税
是呢缴税了
就是我写的这样做分录的
谢谢老师
不客气,很高兴帮您