你好 借:管理费用,贷:其他货币资金
老师:应收款很多标书费,都是微信扫码进来的,有的开票有的不开票,这个怎么计算增值税呢?微信扫码进来有的备注了公司抬头,有的没有备注,这个怎么操作才能清楚明了
请问老师,这种发票还需要认证吗,车票没有发票号码怎么认证呢,还是做账的时候全部记入费用,好像是差旅费也可以抵扣了,但是抵扣不是就要认证的嘛?
之前做账直接计入费用,但是没有发票,后期有了发票把之前的费用开在一起了,这张票怎么记账呢,有之前的有现在的
老师,您好!请问一下,现在公司没有专用车,老板的车一般都用于公司用,平时也产生一些修理费和路桥费等,像这种情况是直接过户到公司名下还是签租车协议好点呢?
老师,两年来,每次公司采购经理和老板自己为公司购买或支出的费用票,当时都是老板微信支付了的每个月累计在一起就记在现金支出里了,现金不够用了就直接借现金贷其他应付老板,也没有借据啥的,两年了现在累计到了一百多万了,现在怎么平账?谢谢老师!
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗,请勿重复接单
支付时是我自己的微信支付的,可以借管理费用,贷其他应付款吗
你好,不是单位的**,是个人的,就可以这样处理的
不是单位的啥?
但是我没有凭证
你好,威信,因为敏感字,隐藏了
那我做分录时没有凭证怎么办老师,只有一个手机支付的记录,又开不了发票
你好,那就用付款图片作为附件了