您好,可以调整的,把多做的红冲。
刚发现2019年3月有一笔工资计提了两次重复了,现在要怎么做分录调整?2019年的汇算清缴要调整吗?
老师,去年的发票今年如果冲红的话,是不是得调整去年的报表?现在都八月份了,还能调整吗?汇算清缴早结束了。
老师,去年12月的发票做重复了,现在才发现,要怎么做凭证冲回呢?汇算清缴都过了还能调整吗?
老师 我们红冲了一笔去年12月的发票 现在已经汇算清缴了 那去年的数据还需要调整吗
老师去年已经结账,发现入错账需要冲红报销凭证,冲销的凭直接做负数在汇算清缴调整,还是在本月做未分配利润调整
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
跨年可以吗?小企业会计准则要通过以前年度损益调整吗?
小准则用未分配利润
汇算清缴过了直接调整是吗?
你好 是的 直接调整就可以