你好,应交增值税贷方年末有余额,是什么原因导致的呢?
应交增值税贷方期末有余额代表什么?怎么做平呢
老师您好,请问年末“未交增值税”借方余额,(借:应交税费-未交增值税1633贷:银行存款1633。“未交增值税”贷方没有发生额,)需要重分类吗?具体是怎么做分录?
应交增值税贷方年末有余额怎么做分录清除
老师,你好,应交增值税期末贷方有余额怎么做分录呢
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)
计提的集体福利费可以打给员工个人吗?打款给个人需要申报个税吗?
老师这里“不应当知道”是什么意思?
存货转投资性房地公允模式下贷方差是计入公允价值变动损益还是其他综合收益,我知道固定和无形转投房是其他综合收益。
老师小规模所扺扣的成本费用发票是价税合计额吗
个体户未达起征点减免的增值税额,如何做分录,这部分减免的增值税额需要缴纳经营所得个税吗
请问新成立公司,一切都为零,本月只计提了1000元工资,资产负债表负债表如何平衡
请问新成立公司,本月只计提了1000元工资,资产负债表如何平衡呢
为什么不可以选择放弃正常生产的300,另接此任务,不增加专属加班工资成本,计算利润可增加800*(32-18)-300*(30-18)=7600
有两万多,就之前做账抵扣联跟记账联不是同时入账
你好,抵扣联跟记账联不是同时入账,这个根本不是原因啊
对不上了
你好,需要查明对不上的原因,然后才知道具体该如何调整的