你好 (1)预收货款时 借:银行存款,贷:预收账款 (2)实际销售时 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷:预收账款
2.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
.某工业企业为一般纳税人,税率为13%,2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
32、某工业企业为一般纳税人,税率为13%。2019年5月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,50000元;B产品200,单价150元,计30000元。销项增值税其计10400元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税13000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税19500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务会计分录。
某工业企业2017年3月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计13600元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税17000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税25500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
某工业企业2017年3月发生下列经济业务:(1)销售给甲企业A产品100件,单价500元,计50000元;B产品200件,单价150元,计30000元。销项增值税共计13600元。货款收到,存入银行。(2)销售给乙企业A产品200件,单价500元,计100000元,销项增值税17000元。货款尚未收到。(3)销售给甲企业B产品300件,单价500元,计150000元,销项增值税25500元。货款收到100000元,存入银行,其余暂欠。(4)以银行存款支付广告费100000元。(5)以现金支付送货运费200元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
老师没有金额呢
你好 (1)预收货款时 借:银行存款75000,贷:预收账款75000 (2)实际销售时 借:预收账款 113000 ,贷:主营业务收入 100000, 应交税费—应交增值税(销项税额)13000 借:银行存款 38000,贷:预收账款 38000