同学你好 1;购入 借,固定资产5000 借,应交税费一应增一进项650 贷,银行存款5650 2;折旧 18年折旧=(5000-50)/5=990 借,制造费用990 贷,累计折旧990 3;出售 借,固定资产清理2030 借,累计折旧2970 贷,固定资产5000 借,银行存款2650 贷,固定资产清理2500 贷,应交税费一应增一销项150 借,固定资产清理10 贷,银行存款10 借,固定资产清理460 贷,资产处置损益460

老师好 商品入库 借 库存商品 贷 人工 间接费用 直接材料 水电费要做到凭证里面吗
老师,从外面采购水果送给客户会计分录应该怎么写呢?
年度工资缴费是有社保才申报吗
加工费,合同签的是13个点的,发票的话要怎么开?
老师。个体户有两家。汇算清缴需要怎么操作呢
老师好,资产总额超5000万了适合什么会计制度或者会计准则呢
请问老师,现在我们为员工支付的宿舍租金,水电没有发票可以税前扣除吗?
老师截止到我们25.12月,法人和股东都欠公司钱未还清(其他应收款-法人/股东),,现在已经26年了,那要是现在26年股东还一部分公司款,还管用吗?不是年底不还完公司钱会交20%的个税吗?
老师,前年有一个月公司社保单位部分没有计提我现在做账务调整,借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-社保,还需要其他税务调整吗?具体怎么做啊?
#提问#请问老师年度奖金跟工资计提一样?做工资里行吗?按工资报个税,谢谢