点击差额开票功能,金额21000,差额18000
下面这笔的结转分录怎么做:某劳务派遣公司是一般纳税人,提供劳务派遣服务适用差额征税,含税销售额10 万元,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用8万元,征收率5%.账务处理 (1)确认收入时: 借:银行存款100000 贷:主营业务收入95238.10 应交税费--应交增值税(简易计税)4761.90 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金时: 借:主营业务成本 76190.48 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)3809.52 贷:银行存款 80000
你好,老师!请问关于小规模纳税人的劳务派遣公司采用差额征税开具发票,用人单位委托用工单位给派遣人员支付工资,会计分录怎么写?谢谢
劳务派遣一般纳税人实行差额征税,合同约定金额21000,支付给派遣员工的工资和社保18000.发票怎么开?要交多少增值税?
请问老师一般纳税人的劳务派遣行业选择差额征税税费上有减免的吗?工资和社保部分开票需要交税吗
劳务派遣服务选择差额征税的一般纳税人,向用工单位收取的用于支付给劳务派遣员工的工资,不能开专票,只能开普票对吧。税率开多少呢?
老师您好,请问括号2里面的预计净残值,在计算最后一年的现金流入的时候为什么不考虑所得税的影响
老师,你好,出口退税需要提供商检单,那需要厂检单吗
灰关出去的货物可以做无票收入,还有取得的进项发票可以用于抵扣么
老师您好!合并报表的题哪种情况下需要调整净利润
老师,月末一次加权平均法是必须在月末算一次成本吗
老师,发票是9月红冲(7月已抵扣认证),9月重新开新的发票,做账我按您的做的(借: 应交税费应交增值税进项税额 重开的发票认证 贷: 应交税费应交增值税-进项税额转出 负数发票),那电子税务局需要操作吗?
上标下标怎么打出来的?不打要紧吗其他符合的输入有吗
请问:这道题错在哪里?
我司招的兼职是提供几天的仓库质检兼职,请问我司可以线上申请帮忙代开发票吗,可以给我详细的图解流程吗?我司是在广东广州
留抵增值税可以抵扣增值税,可以抵扣城市维护建设税和教育费附加和地方教育费附加?
老师只要用差额开张发票就可以了吗?
是的,就是那个意思的呀
老师支付给员工的工资和社保金额:18000要不要开普票发票?
不需要再开票了呀,差额开票都已经体现18000了