同学你好 计入管理费用

用第三方系统收取费用产生的手续费,日常做账借:银行存款,财务费用-手续费 贷:主营业务收入,销项税。收到他们开出的去年的手续费专票,手续费发票如何做账
老师好 2022年支付银行手续费已做账,借财务费用贷银行存款。2023年银行给开了2022年手续费发票,如何做凭证?开的普票如何做?专票如何做账?谢谢
向开户行申请了去年的手续费发票(去年根据银行回单手续费已经入账),增值税专用发票,4月份刚收到,怎么做账?下边做的对吗? 借:财务费用—手续费1000 应交税费—应交增值税(进项税额)60 贷:财务费用—手续费 1060
通过第三方,poss 机收款,扣除手续费后第二天到账,是不是开给对方收入发票:借应收帐款~迅付备付金账户,贷:主营业务收入,拿着回单时做账:借银行存款(扣除手续费的金额)财务费用~poss 机贷:应收账款
当月银行手续费按照回单做账,分录为:借财务费用,贷银行存款。次月收到银行开具的手续费发票,该如何记账
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
老师,我要报名中级会计师,但无法进入操作界面,显示暂无数据,我该怎么办?
老师,之前结转的还没有抵扣的余额,录入新的会计软件期初余额时,录在应交税费的哪一个下级明细科目合适?
老师,我想问一下,比如公司是一生产加工咸菜的工厂,我想问一下,如果从农户那采购了一批蔬菜1000斤,等公司仓库验收时发现只有900斤,那如果像这种情况,差异100斤,那一个月下来,那损耗不就大了吗?那月末结转成本,一部分是原材料,一部分是损耗,我咋写分录,顺便问一下,怎么去规划损耗和原材料占比统计登记这个事。最后依据规划下来的哪个数据去结转损耗,还有计算损耗占比
有4个工人给本公司做开荒保洁是4500元。他们不愿意开发票我,在个税APP里面申报可以吗
具体的会计分录是怎么做的
计入管理费用 借管理费用 贷银行存款
不需要冲销以前做的分录吗
你去年做了就冲销然后再做
冲销的话可以只冲销财务费用吗,还是整个分录都冲销,怎么做分录
同学你好 只冲销错误的就可以
那我可以这样做吗 借财务费用手续费负数 贷财务费用手续费正数 进项税正数
同学你好 应该是贷进项转出吧
不是呀,拿到的是手续费的专票
冲销和正确的做成一笔分录的话 借手续费正数 进项税正数 借手续费负数 可以这样做吗
同学你好 这个可以的哦
好的,谢谢
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