同学你好 计入管理费用

用第三方系统收取费用产生的手续费,日常做账借:银行存款,财务费用-手续费 贷:主营业务收入,销项税。收到他们开出的去年的手续费专票,手续费发票如何做账
老师好 2022年支付银行手续费已做账,借财务费用贷银行存款。2023年银行给开了2022年手续费发票,如何做凭证?开的普票如何做?专票如何做账?谢谢
向开户行申请了去年的手续费发票(去年根据银行回单手续费已经入账),增值税专用发票,4月份刚收到,怎么做账?下边做的对吗? 借:财务费用—手续费1000 应交税费—应交增值税(进项税额)60 贷:财务费用—手续费 1060
通过第三方,poss 机收款,扣除手续费后第二天到账,是不是开给对方收入发票:借应收帐款~迅付备付金账户,贷:主营业务收入,拿着回单时做账:借银行存款(扣除手续费的金额)财务费用~poss 机贷:应收账款
当月银行手续费按照回单做账,分录为:借财务费用,贷银行存款。次月收到银行开具的手续费发票,该如何记账
老师您好公司员工离职了,然后提交申诉了,不管这个员工离职多久都可以申诉呀,有期限吗
刚加了未确认融资费用,在资产报表哪儿体现。
早上好!请问下我们是小公司内账,然后有一笔6000元的应收款无法收回,我这边直接进营业外支出还是进入外账准备呢
麻烦找一下郭老师。谢谢老师。
老师,你好!公司通过法拍取得的空地和未达到使用状态的宿舍楼,需大修。要申报房产税和土地使用税吗?
老师,会计上加税点有个除以0.92是什么
老师 你给我讲解一下这个?
临时工工资不满1000元可以凭借白条入账吗
如果个人在两个地方发工资,只能在一个地方扣除5000,可以指定吗,这样不至于别的公司先报了,可以吗
老师您好,20岁在校兼职生,按非全日制于24年7月入职,从24年8月起至今月薪3000,未交社保,,最近才了解到非全日制人员,公司要缴工伤保险,想问一下老师,那从第一笔工资起就要重新补缴工伤保险及滞纳金吗?如果之前的不补,从现在起发工资缴工伤可以吗
具体的会计分录是怎么做的
计入管理费用 借管理费用 贷银行存款
不需要冲销以前做的分录吗
你去年做了就冲销然后再做
冲销的话可以只冲销财务费用吗,还是整个分录都冲销,怎么做分录
同学你好 只冲销错误的就可以
那我可以这样做吗 借财务费用手续费负数 贷财务费用手续费正数 进项税正数
同学你好 应该是贷进项转出吧
不是呀,拿到的是手续费的专票
冲销和正确的做成一笔分录的话 借手续费正数 进项税正数 借手续费负数 可以这样做吗
同学你好 这个可以的哦
好的,谢谢
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