你好,能结个图给我看一下吗
老师你好,我在出口退税申报系统填进货明细数据录入时,我先从税务局发票认证信息下载,然后到导入到出口退税申报系统里,在认证发票信息处理能看到刚倒进来的几张发票。请问怎么能关联到进货明细申报数据那里去喔? 我这个是外贸企业的单机版。
我是餐饮会计。由于我们饭店装修,所以没有收入,但是我这里有支出去的货款。收到增值税专用发票。我做进项税,但是由于没有收入,所以月底专票没有抵扣勾选。那接下来增值税明细账上的进项税我要怎么处理,才能使应交税金明细账上的借贷方的余额是平的。
老师我想问一下我们是小规模,我报企业所得税时点击申报系统进行风险扫描时出现扫描未通过,具体信息是资产加速折旧优惠明细表第2行第2列:账载折旧摊销金额为0 ,这列要填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,这是怎么回事?
下载以前月份已经抵扣的发票明细表,点击查询明细下载总是让我输入正确的销方税号。可是我是查询一个月明细的,怎么会输入这个呢?
抵扣发票明细怎么下载下来,我能查询到统计表,但是点击明细下载的时候,说要输入销货代码什么的?这是为什么
这个图片
你好,我们这直接下载文件就可以了,你这个月是下载一张吗
什么意思?这个月我还没下载过的哦
你直接点击下载必须输入销售方税号吗?
是啊 我一个月那么多供应商,为什么要输入这个呢。我要一个月的呀
那不对啊,你给你12366打电话问一下