对的是的,是这么做的。
老师下午好,请教一个问题,我公司做钢材贸易的,现在租了一块地准备做仓库,这块地还没有进行施工过,后期处理应该是要填平翻修等等,现在公司买了一台起重机安装在这块地上,起重机二十万是二手的没有发票,我会计做了固定资产,税法是把这笔抽出来了,后面又陆续买了安装这台起重机要用的电缆线 不锈钢板,其他零件有增值税发票,我是想问这个会计和税法我要怎么处理,后面零件有发票的我要怎么入账增值税可以拿来抵扣吗,这个仓库可以做在建工程处理吗,,,地的租金我每月是做到待摊费用里面的这样对吗
为了给2019年产品的生产创造更好的条件,以利于生产计划的圆满完成,正大公司于2018年对公司的固定资产进行了以下三项工作。具体工作内容如下: (1)对一台加工设备进行大修理,12月底完成,实际发生大修理费用26000元,用银行存款支付,此项支出不符合资本化条件。 (2)将一台设备上的附属独立装置拆卸下来,进行报废处理,同时又购买一个新的装置并安装在该台固定资产上。该设备的原始价值为240000元,已提折旧85000元,被拆卸装置的成本是7200元,企业购买新装置时支付款项7910元,其中增值税进项税额910元。 (3)一台数控机床由于使用性能有些下降,公司决定对其重新安装。该台机床的原始价值为320000元,已提折旧108800元,初始安装成本9000元。安装完毕后,共发生新的安装成本9600元。 问题: 1.上述三个业务中,哪些属于资本性支出业务?并说明理由。 2.构成正大公司资本性支出金额合计数是多少?
资料]某企业为一般纳税人,1)根据供电部门通知,企业本月应付电费6.78万元,其中进项税额0.78万元,包括生产车间电费5万元,企业行政管理部门电费1万元.2)购人不需要安装的设备一台,价款及价外费用为100000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元,款项尚未支付。(3)生产车间委托外单位修理机器设备,对方开具的专用发票上注明修理费用2000元,增值税税额260元,款项已用银行存款支付.(4)库存材料因意外火灾毁损一批,对方开来的专用发票上注明修理费用8000元,增值税税额1040元,款项已用银行存款支付。(5)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购人时支付的增值税税款为2600元。时(6)医务室维修领用原材料2000元,其购人时支付的增值税税款为260元。(7)出售一栋办公楼,出售收入640000元和增值税税款57600元已存人银行。该办公楼的账面原价为800000元,已提折旧200000元;出售过程中用银行存款支付清理费用10000元。销售该项固定资产适用的增值税税率为9%
资料]某企业为一般纳税人,1)根据供电部门通知,企业本月应付电费6.78万元,其中进项税额0.78万元,包括生产车间电费5万元,企业行政管理部门电费1万元.2)购人不需要安装的设备一台,价款及价外费用为100000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元,款项尚未支付。(3)生产车间委托外单位修理机器设备,对方开具的专用发票上注明修理费用2000元,增值税税额260元,款项已用银行存款支付.(4)库存材料因意外火灾毁损一批,对方开来的专用发票上注明修理费用8000元,增值税税额1040元,款项已用银行存款支付。(5)建造厂房领用生产用原材料20000元,其购人时支付的增值税税款为2600元。时(6)医务室维修领用原材料2000元,其购人时支付的增值税税款为260元。(7)出售一栋办公楼,出售收入640000元和增值税税款57600元已存人银行。该办公楼的账面原价为800000元,已提折旧200000元;出售过程中用银行存款支付清理费用10000元。销售该项固定资产适用的增值税税率为9%
固定资产的原值,就充电桩来说,安装时候有电缆等耗材安装费,原值是需要加上安装费吧,然后如果后期使用电缆坏了,需要维修,这个费用就该计入管理费用吧,而不是对原值做增值
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?