你好! 借:银行存款200000 贷:实收资本200000 借:库存现金3000 贷:银行存款3000 借:在建工程90000 贷:银行存款90000 借:固定资产24000 贷:应付账款24000 借方发生额=200000+3000+90000+24000 贷方发生额=200000+3000+90000+24000
(1)1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金30005)(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方(4)1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项尚未支付编制会计分录附加数字和编制发生额的试算平衡表
(1)1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金30005)(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方(4)1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项尚未支付编制会计分录
1.1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入工厂账户,编辑会计分录2.1日出纳开出现金支票从银行提取现金3000元备用,编辑会计分录3.新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方4.1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项未支付。以上请老师帮忙编辑会计分录,加上数字,谢谢
(1)1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金30005)(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方(4)1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项尚未支付编制发生额的试算平衡表账户名称借方发生额贷方发生额合计
编制会计分录小李的父亲和叔叔在2021年7月分别出资10万元合伙兴办了一家加工厂(李氏加工厂),经过1个月的经营,打开了产品销路,但小李的父亲和叔叔都不懂记账,会计核算不规范总是搞不明白企业的经营状况如何。小李在学校里学的是会计专业,所以,父亲要求小李帮他把账算清楚。小李来到工厂,对工厂进行了周密的调查,他把了解到的资料进行了详细的记录。以下是小李记录的企业基本情况。(1)1日,父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购入3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付。(5)3日,以转账支票支付1日购入的机器设备货款24000元。(6)5日,购入运货汽车一辆,价值60000元,款项尚未支付。(7)6日,向中国工商银行借入3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购入的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购入原材料合计10吨,每吨5000元
用友t+销售单上备注填有内容,导出来对账单备注里面是空的怎么回事?
老师,上个月发票开错了,客户找不到了,也开出正确发票给客户了,这个月怎么将之前开错的发票红冲掉,因为已经联系不上客户,谢谢
按揭销售汽车怎么确认收入?
我们出口销售有需征税的情况 视同内销缴纳销项税 请问如何做账 贷方应交税金 借方应该记什么科目
老师请问为什么这个月他们交个税了?今年以前每个月还是25000和8000,扣除社保。和扣除数应该还是要交费啊?每个月都有个税,今天我点击了一下预填扣除信息就个税没有了?怎么回事
请问老师,我们公司与股东,身份是(合伙企业),签订的借款协议到期了,协议里面写了借款利息,现在我们还款时,股东不想太麻烦,怕交税,给我们把利息免了,只要求我们还本金,那我们该如何操作呢,需要签补充协议吗,
小规模多交纳了几角的增值税,应该怎么入账
老师好,4月计提的四月工资少了,我们是次月报完上月个税才发上月工资,个税已经申报完了,少申报了,,如果更正申报,那么四月已经结账,这可怎么办,四月计提的四月工资,后面附的工资单也是错的,除了反结账还可以怎么办
老师,好,从网银里面打印出来的银行回单,带水印,可以做账用吗?
个体户季度营业收入超过30万是全额征增值税吗、税率多少?